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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
578459-356-AG26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
13-04-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
COMPRA DE INSUMOS PARA FARMACIA DE CESFAM LA ISLITA, MEMO 86 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
CORP MUNICIPAL DE ISLA DE MAIPO PARA L
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R.U.T. |
70.937.200-9 |
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Dirección de Facturación |
RIO MAIPO 4517, VILLA EL MAITEN, LA ISLITA |
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Comuna |
Isla de Maipo
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Impuesto |
372077 |
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Dirección de Envío de la Factura |
RIO MAIPO 4517, VILLA EL MAITEN, LA ISLITA |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Comercializadora Basgo |
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Razón Social |
COMERCIALIZADORA NATALIE GIOVANNA BASUALTO GONZALEZ E.I.R.L.
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R.U.T. |
78.115.099-1 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Comercializadora Basgo |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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12352311
| Alúmina y otros compuestos de aluminio | 100 | Unidad | SOBRE ALUMINIO TERMICO 15 CM X 20 CM MAS GEL REFRIGERANTE | |
$ 1.706,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 170.600
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$ 170.600
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14111601
| Papel, bolsas o cajas de regalo | 20000 | Unidad | BOLSA DE PAPEL 1/8 | |
$ 12,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 240.000
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$ 240.000
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14111601
| Papel, bolsas o cajas de regalo | 22000 | Unidad | BOLSA DEL PAPEL 1/4 | |
$ 33,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 726.000
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$ 726.000
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14111537
| Papel de etiquetas | 150 | Rollo | ROLLO ETIQUETA TERMICA 30 X 100 MM | |
$ 5.478,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 821.700
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$ 821.700
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Total Neto
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$ 1.958.300
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 372.077
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$ 2.330.377
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.