Orden de Compra. Nº578459-360-AG25 "COMPRA DE GABINETES DE POLICARBONATO PARA EXTINTORES, ESCUELA EFRAÍN MALDONADO TORRES, ORD.31"
Recuerde que el responsable del pago es CORP MUNICIPAL DE ISLA DE MAIPO PARA L
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 578459-360-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 06-05-2025
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE GABINETES DE POLICARBONATO PARA EXTINTORES, ESCUELA EFRAÍN MALDONADO TORRES, ORD.31
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Corporación Municipal Isla de Maipo
Razón Social CORP MUNICIPAL DE ISLA DE MAIPO PARA L
R.U.T. 70.937.200-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORP MUNICIPAL DE ISLA DE MAIPO PARA L
R.U.T. 70.937.200-9
Dirección de Facturación Manuel Rodríguez 693
Comuna Isla de Maipo
Impuesto 148291,2
Dirección de Envío de la Factura Manuel Rodríguez 693
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
COORDINACIÓN DE ENTREGA

Solicito coordinar el despacho con Carolina Infante. La pueden contactar al número +56 9 9634 2533, La entrega debe realizarse directamente en la Escuela Efraín Maldonado Torres, ubicado en Avenida Jaime Guzmán #283.

Previamente, se debe informar del despacho a la encargada Susan Mujica, al correo smujica@corporacionislademaipo.cl o vía WhatsApp al +56 9 5831 7709.

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercial Valui
Razón Social LIDIA DEL PILAR VASQUEZ GONZALEZ
R.U.T. 11.663.122-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Comercial Valui
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
56121703
Gabinetes30UnidadGABINETES DE POLICARBONATO PARA EXTINTORES DE 6KG (SEGÚN REFERENCIAS ADJUNTAS)  $ 26.016,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 780.480 $ 780.480
Total Neto $ 780.480
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 148.291
TOTAL OC $ 928.771


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 11.663.122-9 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 18.153.716-7 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 7.048.004-2 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 7.048.004-2 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.