Orden de Compra. Nº578459-433-AG26 "INSUMOS DE ESCRITORIO-MEMO 127-16/26-PROGRAMA MAIS-JOAQUIN INTURIAS-CECOSF LA ISLITA: 578459-435-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es CORP MUNICIPAL DE ISLA DE MAIPO PARA L
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 578459-433-AG26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 22-05-2026
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DE ESCRITORIO-MEMO 127-16/26-PROGRAMA MAIS-JOAQUIN INTURIAS-CECOSF LA ISLITA: 578459-435-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Corporación Municipal Isla de Maipo
Razón Social CORP MUNICIPAL DE ISLA DE MAIPO PARA L
R.U.T. 70.937.200-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORP MUNICIPAL DE ISLA DE MAIPO PARA L
R.U.T. 70.937.200-9
Dirección de Facturación Manuel Rodríguez 693
Comuna Isla de Maipo
Impuesto 35749,45
Dirección de Envío de la Factura Manuel Rodríguez 693
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 27-05-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor VLZARR BIENES Y SERVICIOS SPA
Razón Social VLZARR BIENES Y SERVICIOS SPA
R.U.T. 78.270.243-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal VLZARR BIENES Y SERVICIOS SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora5UnidadRESMAS DE HOJA TIPO OFICIO  $ 3.820,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.100 $ 19.100
31201505
Cinta adhesiva de doble cara3UnidadCINTA ADHESIVA DOBLE CONTACTO 12MM 50 MT AMARILLA  $ 2.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.520 $ 8.520
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora5UnidadRESMAS DE HOJA TIPO CARTA  $ 2.570,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.850 $ 12.850
44121708
Marcadores12Unidad12 DESTACADORES DE COLORES VARIADOS  $ 330,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.960 $ 3.960
44122011
Carpetas para archivos20UnidadCARPETAS DE CARTON AZUL CON ACCOCLIP  $ 385,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.700 $ 7.700
14111525
Papel multiuso1CajaCARTULINA OPALINA 200G TEXTURA HILADA BLANCA 100 HOJAS TAMAÑO CARTA  $ 9.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.900 $ 9.900
44101601
Máquinas para cortar papel o accesorios1UnidadGUILLOTINA ARCASHOPPING A4 CORTADOR PAPEL FOTOS ETIQUETAS CARTULINA 10 HOJAS  $ 25.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.300 $ 25.300
44102001
Lámina para plastificar3CajaLAMINAS PARA TERMOLAMINAR OFICIO 230 X 340 MM , 125 MIC , 100 HOJAS  $ 15.530,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.590 $ 46.590
55121618
Fundas de etiquetas1CajaFUNDAS TRANSPARENTES CAJA X 100 UNIDADES  $ 2.435,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.435 $ 2.435
14111610
Cartulina10UnidadBLOCK DE CARTULINAS DE COLORES  $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.000 $ 11.000
14111610
Cartulina20UnidadPLIEGOS DE CARTULINA DE COLORES  $ 550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.000 $ 11.000
14111525
Papel multiuso2CajaOPALINA LISA BLANCA TAMAÑO 200G TAMAÑO CARTA 100 HOJAS  $ 9.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.800 $ 19.800
Total Neto $ 178.155
Descuento $ 0
Cargos $ 10.000
IVA  19  % $ 35.749
TOTAL OC $ 223.904


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.