Orden de Compra. Nº578459-489-AG26 "INSUMOS DE ESCRITORIO- MEMO 307/26-PROGRAMA SALUD BUCAL-ALEJANDRA CABIB-CESFAM ISLA DE MAIPO: 578459-497-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es CORP MUNICIPAL DE ISLA DE MAIPO PARA L
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 578459-489-AG26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 19-06-2026
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DE ESCRITORIO- MEMO 307/26-PROGRAMA SALUD BUCAL-ALEJANDRA CABIB-CESFAM ISLA DE MAIPO: 578459-497-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Corporación Municipal Isla de Maipo
Razón Social CORP MUNICIPAL DE ISLA DE MAIPO PARA L
R.U.T. 70.937.200-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORP MUNICIPAL DE ISLA DE MAIPO PARA L
R.U.T. 70.937.200-9
Dirección de Facturación Manuel Rodríguez 693
Comuna Isla de Maipo
Impuesto 20460,15
Dirección de Envío de la Factura Manuel Rodríguez 693
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 23-06-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Fervet On line
Razón Social IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA FERVET ON LINE LIMITADA
R.U.T. 76.955.038-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Fervet On line
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111509
Artículos de papelería4UnidadCORRECTORES  $ 258,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.032 $ 1.032
14111509
Artículos de papelería10UnidadCARPETAS ARCHIVADOR TAMAÑO OFICIO  $ 1.661,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.610 $ 16.610
14111509
Artículos de papelería10UnidadRESMAS DE TAMAÑO OFICIO  $ 3.498,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.980 $ 34.980
14111509
Artículos de papelería10UnidadRESMAS DE TAMAÑO CARTA  $ 2.926,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.260 $ 29.260
14111509
Artículos de papelería50UnidadFUNDAS TAMAÑO OFICIO  $ 25,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.250 $ 1.250
14111509
Artículos de papelería1CajaLAPICES MINA CAJA DE 50 UNIDADES  $ 3.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.050 $ 3.050
14111509
Artículos de papelería1CajaGOMAS DE BORRAR  $ 1.608,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.608 $ 1.608
14111509
Artículos de papelería1CajaCORCHETES CAJA DE 100 UNI  $ 939,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 939 $ 939
14111509
Artículos de papelería4UnidadDESTACADORES DE VARIADOS COLORES  $ 214,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 856 $ 856
14111509
Artículos de papelería10PackPOST IT MARCADORES DE BANDERITAS PLASTICAS  $ 460,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.600 $ 4.600
14111509
Artículos de papelería1CajaLAPICES PASTA AZUL  $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.500 $ 4.500
14111509
Artículos de papelería2CajaLAPICES PASTA ROJO  $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.000 $ 9.000
Total Neto $ 107.685
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 20.460
TOTAL OC $ 128.145


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.