Orden de Compra. Nº578459-851-AG25 "COMPRA DE MATERIALES DE LIBRERIA PARA LA REALIZACIÓN DEL CAMPEONATO COMUNAL DE CUECA , ORD.159"
Recuerde que el responsable del pago es CORP MUNICIPAL DE ISLA DE MAIPO PARA L
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 578459-851-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 27-08-2025
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIALES DE LIBRERIA PARA LA REALIZACIÓN DEL CAMPEONATO COMUNAL DE CUECA , ORD.159
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Corporación Municipal Isla de Maipo
Razón Social CORP MUNICIPAL DE ISLA DE MAIPO PARA L
R.U.T. 70.937.200-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORP MUNICIPAL DE ISLA DE MAIPO PARA L
R.U.T. 70.937.200-9
Dirección de Facturación Manuel Rodríguez 693
Comuna Isla de Maipo
Impuesto 53159,34
Dirección de Envío de la Factura Manuel Rodríguez 693
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 01-09-2025
TítuloDescripción
COORDINACIÓN DE ENTREGA

Solicito coordinar el despacho con Carla Arroyo, Fono: +56984382480. La entrega debe ser realizada directamente en el Liceo Bicentenario Isla de Maipo, ubicado en Calle Cortez #175, Isla de Maipo Centro.

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DISTRIBUCION PS SPA
Razón Social CREACIONES MOSA SPA
R.U.T. 77.408.142-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal DISTRIBUCION PS SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60101405
Cintas o escarapelas de clase4UnidadESCARAPELA DE TELA 120X60  $ 3.516,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.064 $ 14.064
55121706
Banderas6UnidadBANDERA CHILENA DE TELA 90X140  $ 1.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.940 $ 8.940
14121503
Cartulina20PliegoPLIEGO DE CARTULINA BLANCA   $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000 $ 5.000
14121503
Cartulina20PliegoPLIEGO DE CARTULINA ROJA  $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000 $ 5.000
14121503
Cartulina20PliegoPLIEGO DE CARTULINA AZUL  $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000 $ 5.000
14111610
Cartulina20PliegoPLIEGO DE CARTULINA ESPAÑOLA VERDE OSCURA  $ 299,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.980 $ 5.980
14111610
Cartulina20PliegoPLIEGO DE CARTULINA ESPAÑOLA VERDE CLARO  $ 299,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.980 $ 5.980
14111610
Cartulina20PliegoPLIEGO DE CARTULINA ESPAÑOLA ROJO  $ 299,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.980 $ 5.980
14111610
Cartulina20PliegoPLIEGO DE CARTULINA ESPAÑOLA CAFE  $ 299,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.980 $ 5.980
14111610
Cartulina10PliegoPLIEGO DE CARTULINA ESPAÑOLA MORADO  $ 299,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.990 $ 2.990
14111610
Cartulina10PliegoPLIEGO DE CARTULINA ESPAÑOLA CELESTE  $ 299,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.990 $ 2.990
14111610
Cartulina10PliegoPLIEGO DE CARTULINA ESPAÑOLA AZUL  $ 299,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.990 $ 2.990
14111610
Cartulina10PliegoPLIEGO DE CARTULINA ESPAÑOLA NARANJA  $ 299,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.990 $ 2.990
14111610
Cartulina10PliegoPLIEGO DE CARTULINA ESPAÑOLA ROSADO  $ 299,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.990 $ 2.990
14111609
Papel para forrar10UnidadCARTON FORRADO   $ 890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.900 $ 8.900
60121124
Papel kraft30PliegoPLIEGO DE PAPEL KRAF  $ 207,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.210 $ 6.210
60141001
Balones o pelotas de juguete35UnidadPELOTA PLASTICA DURA COLOR MORADO   $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.500 $ 17.500
49211805
Cuerdas1RolloROLLO CUERDA RAFIA  $ 2.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.990 $ 2.990
53141501
Alfileres rectos2CajaCAJA DE ALFILER   $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.980 $ 1.980
53141502
Alfileres de gancho1CajaCAJA DE ALFILER DE GANCHO GRANDE  $ 5.402,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.402 $ 5.402
31201505
Cinta adhesiva de doble cara5UnidadCINTA DOBLE FAZ  $ 2.378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.890 $ 11.890
31201515
Cintas de papel5UnidadMASKIN TAPE MEDIANO ANCHO  $ 2.373,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.865 $ 11.865
31201512
Cinta Transparente3UnidadCINTA ADHESIVA TRANSPARENTE   $ 1.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.470 $ 4.470
31201610
Colas5UnidadTARROS DE COLA FRIA   $ 2.465,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.325 $ 12.325
44121708
Marcadores20UnidadMARCADOR PERMANENTE JUMBO PUNTA BISELADA COLOR NEGRO  $ 5.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 110.000 $ 110.000
44121708
Marcadores20UnidadMARCADOR PERMANENTE PUNTA BISELADA COLOR NEGRO  $ 469,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.380 $ 9.380
Total Neto $ 279.786
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 53.159
TOTAL OC $ 332.945


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.