Orden de Compra. Nº578459-860-AG24 "INSUMOS Y MATERIALES DE ASEO - MEMO 289"
Recuerde que el responsable del pago es CORP MUNICIPAL DE ISLA DE MAIPO PARA L
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 578459-860-AG24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 26-12-2024
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS Y MATERIALES DE ASEO - MEMO 289
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Corporación Municipal Isla de Maipo
Razón Social CORP MUNICIPAL DE ISLA DE MAIPO PARA L
R.U.T. 70.937.200-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 750 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORP MUNICIPAL DE ISLA DE MAIPO PARA L
R.U.T. 70.937.200-9
Dirección de Facturación Manuel Rodríguez 693
Comuna Isla de Maipo
Impuesto 626098,26
Dirección de Envío de la Factura Manuel Rodríguez 693
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 26-12-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor BRISSA | VENTAS 3
Razón Social DISTRIBUIDORA BRISSA LIMITADA
R.U.T. 76.848.661-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal BRISSA | VENTAS 3
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111703
Toallas de papel60CajaTOALLAS INTERFOLIADA TECNOPAPEL  $ 25.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.530.000 $ 1.530.000
42132102
Cubre camillas200UnidadSABANILLAS  $ 2.786,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 557.200 $ 557.200
14111704
Papel higiénico60UnidadPAPEL HIGIENICO INDUSTRIAL  $ 1.553,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 93.180 $ 93.180
14111704
Papel higiénico60UnidadPAPEL HIGIENICO PEQUEÑO  $ 218,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.080 $ 13.080
14111703
Toallas de papel100UnidadTOALLA PAPEL INDUSTRIAL  $ 2.508,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 250.800 $ 250.800
47121701
Bolsas de basura60PaqueteBOLSAS DE BASURA 80 x 110  $ 1.043,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 62.580 $ 62.580
47121701
Bolsas de basura60PaqueteBOLSAS DE BASURA 70 x 90  $ 664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.840 $ 39.840
47121701
Bolsas de basura60PaqueteBOLSAS DE BASURA 50 x 70  $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.000 $ 21.000
47121701
Bolsas de basura40PaqueteBOLSAS DE BASURA 100 x 120  $ 3.314,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 132.560 $ 132.560
47131803
Desinfectantes domésticos100UnidadDESINFECTANTE EN AEROSOL  $ 1.831,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 183.100 $ 183.100
53131608
Jabones40LitroJABON DE MANO LIQUIDO HIPEALERGENICO  $ 976,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.040 $ 39.040
47131810
Productos para lavar platos30LitroLAVALOZA  $ 614,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.420 $ 18.420
47131806
Barniz o ceras de muebles40LitroLIMPIA PISOS  $ 506,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.240 $ 20.240
47131803
Desinfectantes domésticos40LitroCLORO LIQUIDO  $ 437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.480 $ 17.480
47131803
Desinfectantes domésticos30LitroCLORO GEL  $ 791,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.730 $ 23.730
47131618
Mopas húmedas36UnidadTRAPEROS PARA PISO  $ 476,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.136 $ 17.136
47131602
Paños de limpieza absorbente24UnidadPAÑOS AMARILLOS  $ 150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.600 $ 3.600
10191509
Insecticidas50UnidadMATA MOSCAS  $ 2.296,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 114.800 $ 114.800
47131603
Esponjas40UnidadESPONJAS DE COCINA  $ 93,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.720 $ 3.720
47131805
Limpiadores de uso general20LitroLIMPIA VIDRIOS  $ 1.918,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.360 $ 38.360
47121801
Plumeros6UnidadPLUMEROS  $ 240,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.440 $ 1.440
47131801
Limpiadores de suelos20LitroVIRUTILLA LIQUIDA  $ 2.761,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.220 $ 55.220
47131803
Desinfectantes domésticos24UnidadLIMPIADOR EN CREMA  $ 1.132,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.168 $ 27.168
47131806
Barniz o ceras de muebles24UnidadLUSTRA MUEBLES  $ 1.315,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.560 $ 31.560
Total Neto $ 3.295.254
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 626.098
TOTAL OC $ 3.921.352


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 76.156.526-5 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 5.148.832-6 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.663.547-2 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.949.976-6 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 76.254.478-4 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 77.994.783-1 Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 76.848.661-1 Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante 76.539.061-3 Ver adjunto
9.- R.U.T del cotizante 77.404.653-4 Ver adjunto
10.- R.U.T del cotizante 77.404.653-4 Ver adjunto
11.- R.U.T del cotizante 77.404.653-4 Ver adjunto
12.- R.U.T del cotizante 77.448.127-3 Ver adjunto
13.- R.U.T del cotizante 77.943.232-7 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.