Orden de Compra. Nº
5787-42-SE11
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MANTENCION Y REPARACION DE CAMIONETA BLHC-32
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Recuerde que el responsable del pago es MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
5787-42-SE11
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
25-10-2011
Nombre de la Orden de Compra
MANTENCION Y REPARACION DE CAMIONETA BLHC-32
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
5787-1-L111
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Planeamiento - XIV Región
Razón Social
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
R.U.T.
61.202.000-0
Dirección de Unidad de Compra
General Lagos 1234 3° piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
R.U.T.
61.202.000-0
Dirección de Facturación
Yungay 621, cuarto piso
Comuna
Valdivia
Impuesto
541044,57
Dirección de Envío de la Factura
Yungay 621, cuarto piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
25-10-2011
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Automotriz calle-calle
Razón Social
PABLO CESAR GUZMAN SILVA
R.U.T.
13.133.218-1
Sucursal
Automotriz calle-calle
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
40161527
Kits de reparación de filtros
1
Unidad no definida
TODO LO QUE INVOLUCRE EL RUBRO.
$ 1,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1
$ 1
25171718
Kits de reparación de frenos
1
Unidad no definida
TODO LO QUE INVOLUCRE EL RUBRO.
$ 580.601,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 580.601
$ 580.601
26101805
Kits de reparación del motor
1
Unidad no definida
TODO LO QUE INVOLUCRE EL RUBRO.
$ 950.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 950.000
$ 950.000
26112004
Kits de reparación del embrague
1
Unidad no definida
TODO LO QUE INVOLUCRE EL RUBRO.
$ 250.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 250.000
$ 250.000
78180101
Reparación y pintura carrocerías
1
Unidad no definida
TODO LO QUE INVOLUCRE EL RUBRO.
$ 45.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 45.000
$ 45.000
78180102
Reparación de Transmisión
1
Unidad no definida
TODO LO QUE INVOLUCRE EL RUBRO.
$ 950.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 950.000
$ 950.000
78180103
Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la t
1
Unidad no definida
TODO LO QUE INVOLUCRE EL RUBRO.
$ 22.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 22.000
$ 22.000
78180104
Reparación de tren delantero o trasero
1
Unidad no definida
TODO LO QUE INVOLUCRE EL RUBRO.
$ 1,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1
$ 1
78180201
Servicios de reparación o manutención del panel de
1
Unidad no definida
TODO LO QUE INVOLUCRE EL RUBRO.
$ 50.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 50.000
$ 50.000
Total Neto
$ 2.847.603
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 541.045
TOTAL OC
$ 3.388.648
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.