Orden de Compra. Nº5789-9-SE10 "MATERIAL OFICINA"
Recuerde que el responsable del pago es Liceo Ascención Jara segura
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5789-9-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 17-06-2010
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL OFICINA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Menor a 10 UTM
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Liceo Ascención Jara
Razón Social Liceo Ascención Jara segura
R.U.T. 60.923.438-5
Dirección de Unidad de Compra Avda Ruperto Pinochet Nº635-B Estación
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Liceo Ascención Jara segura
R.U.T. 60.923.438-5
Dirección de Facturación Avda Ruperto Pinochet Nº635-B Estación
Comuna Cauquenes
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Avda Ruperto Pinochet Nº635-B Estación
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LIBRERIAS DON MARIO E.I.R.L.
Razón Social LIBRERIAS Y SERVICIOS SERGIO LUIS MARIO VIGNOLO MO
R.U.T. 52.002.337-2
Sucursal LIBRERIAS DON MARIO E.I.R.L.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44103103
Tóner2UnidadTonner Fotocopiadora Sharp, Modelo AL1655CS  $ 8.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.600 $ 17.600
Total Neto $ 17.600
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 17.600

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.