|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
5790-29-SE09 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
16-10-2009 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
CONVENIO 08/2009 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
5338-10-LP08 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
DIRECCION CENTRO INFORMATICO |
|
Razón Social |
UNIVERSIDAD DE MAGALLANES
|
|
R.U.T. |
71.133.700-8 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
AVENIDA BULNES 01855 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
60 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Justificación pago mayor a 30 días |
|
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
UNIVERSIDAD DE MAGALLANES
|
|
R.U.T. |
71.133.700-8 |
|
Dirección de Facturación |
AVENIDA BULNES 01855 |
|
Comuna |
Punta Arenas
|
|
Impuesto |
6513,2 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
AVENIDA BULNES 01855 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
DIMACOFI S.A. |
|
Razón Social |
DIMACOFI S A
|
|
R.U.T. |
92.083.000-5 |
|
Sucursal |
DIMACOFI S.A. |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
|
| Arriendo de Maquinas Fotocopiadoras nuevas, su mantención, capacitación y reparación. | 1 | Unidad | factura 3512059 | Fotocopiadoras |
$ 34.280,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 34.280
|
$ 34.280
|
|
|
Total Neto
|
$ 34.280
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 6.513
|
|
$ 40.793
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.