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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
5795-145-AG24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
23-12-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 5795-125-COT24 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
DEPARTAMENTO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN DE RANCO
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R.U.T. |
61.979.130-4 |
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Dirección de Facturación |
MANUEL MONTT 503 |
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Comuna |
La Unión
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Impuesto |
279404,5 |
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Dirección de Envío de la Factura |
MANUEL MONTT 503 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Miriam |
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Razón Social |
MIRIAM MARGOT ROJAS CÁRDENAS
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R.U.T. |
8.372.756-k |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Miriam |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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90111603
| Salas de reuniones o banquetes | 50 | Unidad | 50 caffe: tapaditos Jamón Queso, Pan untar(dulces, mantequilla, miel etc), queques Variedades, alfajores, cafe, te e infusiones, leche, jugos.
50 Almuerzos: Palto de fondo, agregados, ensaladas surtidas, pan , pebre, jugos naturales y bebidas, postres surtidos, cafe, te, infusiones a libre disposición
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$ 29.411,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.470.550
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$ 1.470.550
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Total Neto
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$ 1.470.550
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 279.404
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$ 1.749.954
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.