Orden de Compra. Nº5795-188-CM19 "ESMAX FACTURA 1300076"
Recuerde que el responsable del pago es DEPARTAMENTO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN DE RANCO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5795-188-CM19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 26-12-2019
Nombre de la Orden de Compra ESMAX FACTURA 1300076
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas FORMULARIO ORDEN COMPRA - CARRO CONVENIO MARCO Autorizada
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN DE RANCO
Razón Social DEPARTAMENTO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN DE RANCO
R.U.T. 61.979.130-4
Dirección de Unidad de Compra MANUEL MONTT 503
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22 03 001 del sistema SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DEPARTAMENTO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN DE RANCO
R.U.T. 61.979.130-4
Dirección de Facturación MANUEL MONTT 503
Comuna La Unión
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura MANUEL MONTT 503
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA
Razón Social ESMAX DISTRIBUCION SPA
R.U.T. 79.588.870-5
Sucursal ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78180301
2239-1-LP14
Bencineras o bombas de bencina1 (1017920 )ESTACIONES DE SERVICIO (EDS) - PETROLEO DIESEL LITRO 1037947(1017920) ESTACIONES DE SERVICIO (EDS) - PETROLEO DIESEL LITRO; Código: ; Región: XIV; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; SERVICIO POR $ 10(3) ; SERVICIO POR $ 100(1) ; SERVICIO POR $ 500(1) ; SERVICIO POR $ 1000(4) ; SERVICIO POR $ 5.000 $ 99.630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 99.630 $ 99.630
Total Neto $ 99.630
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 0
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 99.630


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.