|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
5795-91-AG25 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
08-09-2025 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
INTERCAMBIO EXPERIENCIA INNOVADORA |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
DEPARTAMENTO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN DE RANCO
|
|
R.U.T. |
61.979.130-4 |
|
Dirección de Facturación |
MANUEL MONTT 503 |
|
Comuna |
La Unión
|
|
Impuesto |
39915,96 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
MANUEL MONTT 503 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
12-09-2025 |
|
|
|
Proveedor |
MUNDO VILLAGE |
|
Razón Social |
COMERCIALIZADORA DANIELA ORTIZ E.I.R.L.
|
|
R.U.T. |
77.217.078-5 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
MUNDO VILLAGE |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
60101722
| Libretas de notas | 1 | Unidad | SE SOLICITA:
1) 50 UNIDADES LIBRETA CON ESPIRAL POST IT
2) 50 UNIDADES LAPIZ CORRECTOR LIQUIDO
3) 50 UNIDADES PLUMA TORNASOL TINTA | SE SOLICITA:
1) 50 UNIDADES LIBRETA CON ESPIRAL POST IT
2) 50 UNIDADES LAPIZ CORRECTOR LIQUIDO
3) 50 UNIDADES PLUMA TORNASOL TINTA |
$ 210.084,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 210.084
|
$ 210.084
|
|
|
Total Neto
|
$ 210.084
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 39.916
|
|
$ 250.000
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.