Orden de Compra. Nº5796-11-AG26 "Materiales de aseo Serplac"
Recuerde que el responsable del pago es SECRETARIA REGIONAL DE PLANIFICACION Y COORDINACION METROPOLITANA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5796-11-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 08-05-2026
Nombre de la Orden de Compra Materiales de aseo Serplac
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SERPLAC REGION METROPOLITANA
Razón Social SECRETARIA REGIONAL DE PLANIFICACION Y COORDINACION METROPOLITANA
R.U.T. 60.105.000-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 236 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SECRETARIA REGIONAL DE PLANIFICACION Y COORDINACION METROPOLITANA
R.U.T. 60.105.000-5
Dirección de Facturación Miraflores130 piso 17
Comuna Santiago
Impuesto 39312,9
Dirección de Envío de la Factura Miraflores130 piso 17
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor REDOFFICE DISTRIBUCION SPA
Razón Social RED OFFICE DISTRIBUCION SPA
R.U.T. 76.378.394-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal REDOFFICE DISTRIBUCION SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111703
Toallas de papel30Unidad no definidaSe requiere adquirir 30 rollos de toalla de papel, paquete de dos unidades cada una de 250 mts, para ser utilizado por los funcionarios de esta Seremi.  $ 6.897,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 206.910 $ 206.910
Total Neto $ 206.910
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 39.313
TOTAL OC $ 246.223


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.