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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
5796-25-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
20-08-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Servicio de cafe PRLAC |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SECRETARIA REGIONAL DE PLANIFICACION Y COORDINACION METROPOLITANA
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R.U.T. |
60.105.000-5 |
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Dirección de Facturación |
Miraflores N°130 piso 17 |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
258210 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Miraflores N°130 piso 17 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
PATRICIA EMILIA OSORES CORONEO |
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Razón Social |
PATRICIA EMILIA OSORES CORONEO
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R.U.T. |
6.756.032-9 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
PATRICIA EMILIA OSORES CORONEO |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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30221003
| Cafetería | 755 | Unidad no definida | Se requiere contar con el servicio de café para 65 personas por 4 días , (01,02,03,04 de Septiembre)
El servicio debe ser entregado en Catedral 1575, piso -1, los días 01 y 02 de septiembre 2025, donde se requiere que el servicio esté dispuesto para los asistentes del evento a partir de las 09:00 horas, iniciando el desmontaje a partir de las 12:30 horas, en ambos días.
Estas condiciones se repiten en los días 03 y 04 de septiembre 2025, con la salvedad que el lugar donde se realizará cambia | |
$ 1.800,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.359.000
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$ 1.359.000
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Total Neto
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$ 1.359.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 258.210
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$ 1.617.210
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.