Orden de Compra. Nº5796-85-AG23 "Articulos de aseo EJE"
Recuerde que el responsable del pago es SECRETARIA REGIONAL DE PLANIFICACION Y COORDINACION METROPOLITANA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5796-85-AG23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 01-12-2023
Nombre de la Orden de Compra Articulos de aseo EJE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SERPLAC REGION METROPOLITANA
Razón Social SECRETARIA REGIONAL DE PLANIFICACION Y COORDINACION METROPOLITANA
R.U.T. 60.105.000-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 626 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SECRETARIA REGIONAL DE PLANIFICACION Y COORDINACION METROPOLITANA
R.U.T. 60.105.000-5
Dirección de Facturación Miraflores 130 , piso 15, 17 y 18 Santiago
Comuna Santiago
Impuesto 149340
Dirección de Envío de la Factura Miraflores 130 , piso 15, 17 y 18 Santiago
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PRISA S A. - sucursal
Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
R.U.T. 96.556.940-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal PRISA S A. - sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111703
Toallas de papel250Unidad no definidaSe requiere contar con artículos de aseo para nuestros funcionarios del programa Eje, toallas nova , toallas desinfectantes, alcohol spray desinfectante de manos 50 paquetes de dos unidades de toallas novas doble hoja elite 100 alcohol spray simonds 140 ml 100 paquetes de toallas desinfectantes virutex o similiar   $ 3.144,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 786.000 $ 786.000
Total Neto $ 786.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 149.340
TOTAL OC $ 935.340


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 76.156.526-5 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 76.539.061-3 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 76.662.362-K Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 76.955.038-0 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 77.114.555-8 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 77.115.548-0 Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 77.167.407-0 Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante 77.319.828-4 Ver adjunto
9.- R.U.T del cotizante 77.655.363-8 Ver adjunto
10.- R.U.T del cotizante 77.694.342-8 Ver adjunto
11.- R.U.T del cotizante 77.699.847-8 Ver adjunto
12.- R.U.T del cotizante 96.556.940-5 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.