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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
579768-1122-SE11 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
13-12-2011 |
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Nombre de la Orden de Compra |
DEPTO. CONSTRUCCION Y MANTENCIÓN MUNICIPAL -TRANSITO /N/P 1417 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2295-132-LP09 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
CONVENIO DE SUMINISTRO MUNICIPAL |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE TALCA
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R.U.T. |
69.110.400-1 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE TALCA
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R.U.T. |
69.110.400-1 |
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Dirección de Facturación |
1 NORTE 797 |
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Comuna |
Talca
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Impuesto |
31806 |
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Dirección de Envío de la Factura |
1 NORTE 797 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
COMERCIALIZADORA LA MAULINA |
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Razón Social |
RODRIGO JORGE RUIZ RODRIGO
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R.U.T. |
7.034.236-7 |
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Sucursal |
COMERCIALIZADORA LA MAULINA |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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52152201
| Láminas o papel para forrar estantes | 31 | Metro Cuadrado | FORRO 0,35 ALUM 0,35 MM | FORRO 0,35 ALUM 0,35 MM |
$ 5.400,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 167.400
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$ 167.400
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Total Neto
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$ 167.400
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 31.806
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$ 199.206
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.