Orden de Compra. Nº579768-134-SE11 "FRIL - DEPTO. CONSTRUCCION Y MANTENCIÓN MUNICIPAL - Mat. Constr. 2da Etapa Juegos Infantiles Rivera Rio Claro N/P 871"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE TALCA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 579768-134-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 03-03-2011
Nombre de la Orden de Compra FRIL - DEPTO. CONSTRUCCION Y MANTENCIÓN MUNICIPAL - Mat. Constr. 2da Etapa Juegos Infantiles Rivera Rio Claro N/P 871
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2295-132-LP09
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CONVENIO DE SUMINISTRO MUNICIPAL
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCA
R.U.T. 69.110.400-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCA
R.U.T. 69.110.400-1
Dirección de Facturación 1 NORTE 797
Comuna Talca
Impuesto 41991,9
Dirección de Envío de la Factura 1 NORTE 797
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIALIZADORA LA MAULINA
Razón Social RODRIGO JORGE RUIZ RODRIGO
R.U.T. 7.034.236-7
Sucursal COMERCIALIZADORA LA MAULINA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
Sombreros5UnidadGORROS LEGIONARIOGORROS LEGIONARIO $ 2.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.950 $ 12.950
Equipo para protección4UnidadANTIPARRAS OSCURASANTIPARRAS OSCURAS $ 2.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.960 $ 11.960
Ruedas3UnidadRUEDAS DE CARRETILLARUEDAS DE CARRETILLA $ 10.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.970 $ 32.970
Palas2UnidadPALAS PUNTA DE HUEVO 2,4 MMPALAS PUNTA DE HUEVO 2,4 MM $ 5.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.800 $ 11.800
Lente de protección1UnidadLENTE TITANIUM MSA GARMENDIALENTE TITANIUM MSA GARMENDIA $ 9.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.900 $ 9.900
Carretillas de mano2UnidadCARRETILLA COMPENSADA CARRETILLA COMPENSADA $ 39.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 79.800 $ 79.800
Alambre aislado o forrado12kilogramoALAMBRE NEGRO Nº18ALAMBRE NEGRO Nº18 $ 1.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.680 $ 22.680
53131609
Protector solar1kilogramoBLOQUEADOR SOLAR FPS 50 1 KGBLOQUEADOR SOLAR FPS 50 1 KG $ 29.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.000 $ 29.000
Guantes protectores5ParGUANTES CUERO CABRITILLA CORTO SIN FORROGUANTES CUERO CABRITILLA CORTO SIN FORRO $ 1.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.950 $ 9.950
Total Neto $ 221.010
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 41.992
TOTAL OC $ 263.002


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.