Orden de Compra. Nº
579768-134-SE11
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FRIL - DEPTO. CONSTRUCCION Y MANTENCIÓN MUNICIPAL - Mat. Constr. 2da Etapa Juegos Infantiles Rivera Rio Claro N/P 871
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE TALCA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
579768-134-SE11
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
03-03-2011
Nombre de la Orden de Compra
FRIL - DEPTO. CONSTRUCCION Y MANTENCIÓN MUNICIPAL - Mat. Constr. 2da Etapa Juegos Infantiles Rivera Rio Claro N/P 871
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2295-132-LP09
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
CONVENIO DE SUMINISTRO MUNICIPAL
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE TALCA
R.U.T.
69.110.400-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE TALCA
R.U.T.
69.110.400-1
Dirección de Facturación
1 NORTE 797
Comuna
Talca
Impuesto
41991,9
Dirección de Envío de la Factura
1 NORTE 797
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
COMERCIALIZADORA LA MAULINA
Razón Social
RODRIGO JORGE RUIZ RODRIGO
R.U.T.
7.034.236-7
Sucursal
COMERCIALIZADORA LA MAULINA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
Sombreros
5
Unidad
GORROS LEGIONARIO
GORROS LEGIONARIO
$ 2.590,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.950
$ 12.950
Equipo para protección
4
Unidad
ANTIPARRAS OSCURAS
ANTIPARRAS OSCURAS
$ 2.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.960
$ 11.960
Ruedas
3
Unidad
RUEDAS DE CARRETILLA
RUEDAS DE CARRETILLA
$ 10.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 32.970
$ 32.970
Palas
2
Unidad
PALAS PUNTA DE HUEVO 2,4 MM
PALAS PUNTA DE HUEVO 2,4 MM
$ 5.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.800
$ 11.800
Lente de protección
1
Unidad
LENTE TITANIUM MSA GARMENDIA
LENTE TITANIUM MSA GARMENDIA
$ 9.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.900
$ 9.900
Carretillas de mano
2
Unidad
CARRETILLA COMPENSADA
CARRETILLA COMPENSADA
$ 39.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 79.800
$ 79.800
Alambre aislado o forrado
12
kilogramo
ALAMBRE NEGRO Nº18
ALAMBRE NEGRO Nº18
$ 1.890,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 22.680
$ 22.680
53131609
Protector solar
1
kilogramo
BLOQUEADOR SOLAR FPS 50 1 KG
BLOQUEADOR SOLAR FPS 50 1 KG
$ 29.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 29.000
$ 29.000
Guantes protectores
5
Par
GUANTES CUERO CABRITILLA CORTO SIN FORRO
GUANTES CUERO CABRITILLA CORTO SIN FORRO
$ 1.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.950
$ 9.950
Total Neto
$ 221.010
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 41.992
TOTAL OC
$ 263.002
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.