Orden de Compra. Nº
579768-18-SE10
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Materiales Semana de la Independencia N/P 241
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE TALCA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
579768-18-SE10
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
11-02-2010
Nombre de la Orden de Compra
Materiales Semana de la Independencia N/P 241
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2295-132-LP09
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
CONVENIO DE SUMINISTRO MUNICIPAL
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE TALCA
R.U.T.
69.110.400-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE TALCA
R.U.T.
69.110.400-1
Dirección de Facturación
1 NORTE 797
Comuna
Talca
Impuesto
9199,83193277312
Dirección de Envío de la Factura
1 NORTE 797
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
COMERCIALIZADORA LA MAULINA
Razón Social
RODRIGO JORGE RUIZ RODRIGO
R.U.T.
7.034.236-7
Sucursal
COMERCIALIZADORA LA MAULINA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
60123601
Pegamento de purpurina
2
Unidad
PEGAMENTO VINILIT
PEGAMENTO VINILIT
$ 1.588,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.176
$ 3.176
31191501
Papeles de lija
1
Unidad
LIJA DE FIERRO 80
LIJA DE FIERRO 80
$ 294,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 294
$ 294
15111505
Butano
1
Unidad
RECARGA GAS BUTANO
RECARGA GAS BUTANO
$ 748,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 748
$ 748
27111706
Llave de tuercas de boca abierta
7
Unidad
LLAVE DE BOLA 1/2
LLAVE DE BOLA 1/2
$ 2.437,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.059
$ 17.059
27112103
Abrazaderas
15
Unidad
ABRAZADERAS DE GAS 1/2
ABRAZADERAS DE GAS 1/2
$ 210,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.150
$ 3.151
31231313
Tubería de plástico
4
Unidad
TIRAS DE PVC GRIS DE 40MM
TIRAS DE PVC GRIS DE 40MM
$ 2.345,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.380
$ 9.378
40142604
Codos de tubo
5
Unidad
CODO DE PLANZA 1/2
CODO DE PLANZA 1/2
$ 151,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 755
$ 756
40142115
Tubería de plástico
7
Unidad
CODO PVC PRESION 20MM
CODO PVC PRESION 20MM
$ 126,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 882
$ 882
40142115
Tubería de plástico
4
Unidad
TERMINAL H-E 20MM
TERMINAL H-E 20MM
$ 126,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 504
$ 504
40142115
Tubería de plástico
7
Unidad
TEE DE PVC 40 GRIS
TEE DE PVC 40 GRIS
$ 496,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.472
$ 3.471
40142115
Tubería de plástico
12
Unidad
CODO DE PVC 40 GRIS
CODO DE PVC 40 GRIS
$ 294,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.528
$ 3.529
40142108
Tubería de bronce
7
Unidad
CODO H-I 20MM
CODO H-I 20MM
$ 244,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.708
$ 1.706
40142108
Tubería de bronce
1
Unidad
TERMINAL H-I DE PLANZA
TERMINAL H-I DE PLANZA
$ 151,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 151
$ 151
31231313
Tubería de plástico
7
Unidad
TEE DE PVC 40 GRS
TEE DE PVC 40 GRS
$ 134,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 938
$ 941
40142115
Tubería de plástico
2
Tira
TIRA PVC PRESION DE 20 MM
TIRA PVC PRESION DE 20 MM
$ 1.336,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.672
$ 2.672
Total Neto
$ 48.420
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 9.200
TOTAL OC
$ 57.620
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.