Orden de Compra. Nº579768-18-SE10 "Materiales Semana de la Independencia N/P 241"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE TALCA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 579768-18-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 11-02-2010
Nombre de la Orden de Compra Materiales Semana de la Independencia N/P 241
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2295-132-LP09
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CONVENIO DE SUMINISTRO MUNICIPAL
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCA
R.U.T. 69.110.400-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCA
R.U.T. 69.110.400-1
Dirección de Facturación 1 NORTE 797
Comuna Talca
Impuesto 9199,83193277312
Dirección de Envío de la Factura 1 NORTE 797
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIALIZADORA LA MAULINA
Razón Social RODRIGO JORGE RUIZ RODRIGO
R.U.T. 7.034.236-7
Sucursal COMERCIALIZADORA LA MAULINA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60123601
Pegamento de purpurina2UnidadPEGAMENTO VINILITPEGAMENTO VINILIT $ 1.588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.176 $ 3.176
31191501
Papeles de lija1UnidadLIJA DE FIERRO 80LIJA DE FIERRO 80 $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 294 $ 294
15111505
Butano1UnidadRECARGA GAS BUTANORECARGA GAS BUTANO $ 748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 748 $ 748
27111706
Llave de tuercas de boca abierta7UnidadLLAVE DE BOLA 1/2LLAVE DE BOLA 1/2 $ 2.437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.059 $ 17.059
27112103
Abrazaderas15UnidadABRAZADERAS DE GAS 1/2ABRAZADERAS DE GAS 1/2 $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.150 $ 3.151
31231313
Tubería de plástico4UnidadTIRAS DE PVC GRIS DE 40MMTIRAS DE PVC GRIS DE 40MM $ 2.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.380 $ 9.378
40142604
Codos de tubo5UnidadCODO DE PLANZA 1/2CODO DE PLANZA 1/2 $ 151,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 755 $ 756
40142115
Tubería de plástico7UnidadCODO PVC PRESION 20MMCODO PVC PRESION 20MM $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 882 $ 882
40142115
Tubería de plástico4UnidadTERMINAL H-E 20MMTERMINAL H-E 20MM $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 504 $ 504
40142115
Tubería de plástico7UnidadTEE DE PVC 40 GRISTEE DE PVC 40 GRIS $ 496,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.472 $ 3.471
40142115
Tubería de plástico12UnidadCODO DE PVC 40 GRISCODO DE PVC 40 GRIS $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.528 $ 3.529
40142108
Tubería de bronce7UnidadCODO H-I 20MMCODO H-I 20MM $ 244,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.708 $ 1.706
40142108
Tubería de bronce1UnidadTERMINAL H-I DE PLANZATERMINAL H-I DE PLANZA $ 151,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 151 $ 151
31231313
Tubería de plástico7UnidadTEE DE PVC 40 GRSTEE DE PVC 40 GRS $ 134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 938 $ 941
40142115
Tubería de plástico2TiraTIRA PVC PRESION DE 20 MMTIRA PVC PRESION DE 20 MM $ 1.336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.672 $ 2.672
Total Neto $ 48.420
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 9.200
TOTAL OC $ 57.620


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.