Orden de Compra. Nº
579768-208-SE14
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DEP.CONSTRUCCION Y MANTENCION MUNICIPAL N/P 114 DPTO DE CONSTRUCCION COTIZ CASTRO Y CASTRO CONSTRUCCION MERCADO CENTRAL
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE TALCA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
579768-208-SE14
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
18-03-2014
Nombre de la Orden de Compra
DEP.CONSTRUCCION Y MANTENCION MUNICIPAL N/P 114 DPTO DE CONSTRUCCION COTIZ CASTRO Y CASTRO CONSTRUCCION MERCADO CENTRAL
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2295-53-LP12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
CONVENIO DE SUMINISTRO MUNICIPAL
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE TALCA
R.U.T.
69.110.400-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE TALCA
R.U.T.
69.110.400-1
Dirección de Facturación
1 NORTE 797
Comuna
Talca
Impuesto
179897,7
Dirección de Envío de la Factura
1 NORTE 797
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
COMERCIAL CASTRO Y CASTRO LTDA
Razón Social
COMERCIAL CASTRO Y CASTRO LTDA
R.U.T.
78.456.070-8
Sucursal
COMERCIAL CASTRO Y CASTRO LTDA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31211501
Pinturas al esmalte
8
Tineta
ESMALTE SINTETICO BLANCO TRICOLOR
ESMALTE SINTETICO BLANCO TRICOLOR
$ 75.850,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 606.800
$ 606.800
30181506
Urinarios
4
Juego
URINARIO COMPLETO
URINARIO COMPLETO
$ 29.350,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 117.400
$ 117.400
31162504
Soportes para accesorios de alumbrado
100
Unidad
AMARRA PLASTICA NEGRA 4,8 X 300 MM
AMARRA PLASTICA NEGRA 4,8 X 300 MM
$ 45,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.500
$ 4.500
40141702
Grifos
6
Unidad
LLAVE JARDIN 1/2
LLAVE JARDIN 1/2
$ 1.855,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.130
$ 11.130
31211906
Rodillos de pintar
4
Unidad
RODILLO LANA 18 LIZCAL
RODILLO LANA 18 LIZCAL
$ 1.925,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.700
$ 7.700
30171504
Puertas de madera
2
Unidad
PUERTA TERCIADO 0,95 X 2,10
PUERTA TERCIADO 0,95 X 2,10
$ 92.400,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 184.800
$ 184.800
46171505
Llaves
2
Unidad
LLAVE COMBINACION
LLAVE COMBINACION
$ 7.250,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.500
$ 14.500
Total Neto
$ 946.830
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 179.898
TOTAL OC
$ 1.126.728
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.