Orden de Compra. Nº579768-208-SE14 "DEP.CONSTRUCCION Y MANTENCION MUNICIPAL N/P 114 DPTO DE CONSTRUCCION COTIZ CASTRO Y CASTRO CONSTRUCCION MERCADO CENTRAL"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE TALCA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 579768-208-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 18-03-2014
Nombre de la Orden de Compra DEP.CONSTRUCCION Y MANTENCION MUNICIPAL N/P 114 DPTO DE CONSTRUCCION COTIZ CASTRO Y CASTRO CONSTRUCCION MERCADO CENTRAL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2295-53-LP12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CONVENIO DE SUMINISTRO MUNICIPAL
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCA
R.U.T. 69.110.400-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCA
R.U.T. 69.110.400-1
Dirección de Facturación 1 NORTE 797
Comuna Talca
Impuesto 179897,7
Dirección de Envío de la Factura 1 NORTE 797
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL CASTRO Y CASTRO LTDA
Razón Social COMERCIAL CASTRO Y CASTRO LTDA
R.U.T. 78.456.070-8
Sucursal COMERCIAL CASTRO Y CASTRO LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211501
Pinturas al esmalte8TinetaESMALTE SINTETICO BLANCO TRICOLORESMALTE SINTETICO BLANCO TRICOLOR $ 75.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 606.800 $ 606.800
30181506
Urinarios4JuegoURINARIO COMPLETOURINARIO COMPLETO $ 29.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 117.400 $ 117.400
31162504
Soportes para accesorios de alumbrado100UnidadAMARRA PLASTICA NEGRA 4,8 X 300 MMAMARRA PLASTICA NEGRA 4,8 X 300 MM $ 45,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.500 $ 4.500
40141702
Grifos6UnidadLLAVE JARDIN 1/2LLAVE JARDIN 1/2 $ 1.855,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.130 $ 11.130
31211906
Rodillos de pintar4UnidadRODILLO LANA 18 LIZCAL RODILLO LANA 18 LIZCAL $ 1.925,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.700 $ 7.700
30171504
Puertas de madera2UnidadPUERTA TERCIADO 0,95 X 2,10PUERTA TERCIADO 0,95 X 2,10 $ 92.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 184.800 $ 184.800
46171505
Llaves2UnidadLLAVE COMBINACIONLLAVE COMBINACION $ 7.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.500 $ 14.500
Total Neto $ 946.830
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 179.898
TOTAL OC $ 1.126.728


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.