Orden de Compra. Nº579768-220-SE11 "DEPTO. CONSTRUCCION Y MANTENCIÓN MUNICIPAL - Depto. Inventario N/P 931"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE TALCA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 579768-220-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 08-04-2011
Nombre de la Orden de Compra DEPTO. CONSTRUCCION Y MANTENCIÓN MUNICIPAL - Depto. Inventario N/P 931
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2295-132-LP09
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CONVENIO DE SUMINISTRO MUNICIPAL
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCA
R.U.T. 69.110.400-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCA
R.U.T. 69.110.400-1
Dirección de Facturación 1 NORTE 797
Comuna Talca
Impuesto 4648,35
Dirección de Envío de la Factura 1 NORTE 797
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Forestal Insigne
Razón Social JUAN ARMANDO ABARZA GONZALEZ
R.U.T. 14.399.147-4
Sucursal Forestal Insigne
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
26121620
Cable para interconexiones35UnidadMETROS CABLE CONCENTRICO 2 X 4 MMMETROS CABLE CONCENTRICO 2 X 4 MM $ 699,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.465 $ 24.465
Total Neto $ 24.465
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 4.648
TOTAL OC $ 29.113


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.