|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
579768-252-SE14 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
02-04-2014 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
DEP.CONSTRUCCION Y MANTENCION MUNICIPAL N/P 138 DPTO DE CONSTRUCCION COTIZ RODRIGO RUIZ SEDE MANTOS DEL RIO |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
2295-53-LP12 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
CONVENIO DE SUMINISTRO MUNICIPAL |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE TALCA
|
|
R.U.T. |
69.110.400-1 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
|
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE TALCA
|
|
R.U.T. |
69.110.400-1 |
|
Dirección de Facturación |
1 NORTE 797 |
|
Comuna |
Talca
|
|
Impuesto |
4178,1 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
1 NORTE 797 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
RODRIGO JORGE RUIZ RODRIGO |
|
Razón Social |
RODRIGO JORGE RUIZ RODRIGO
|
|
R.U.T. |
7.034.236-7 |
|
Sucursal |
RODRIGO JORGE RUIZ RODRIGO |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
11101712
| Aleación ferrosa | 1 | Unidad | COLLARIN DE 5 X 1 | COLLARIN DE 5 X 1 |
$ 21.990,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 21.990
|
$ 21.990
|
|
|
Total Neto
|
$ 21.990
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 4.178
|
|
$ 26.168
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.