Orden de Compra. Nº579768-259-SE10 "PMU-FIE-EM-TERREMOTO Rep. Esc. Panguilemo N/P 452"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE TALCA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 579768-259-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 23-06-2010
Nombre de la Orden de Compra PMU-FIE-EM-TERREMOTO Rep. Esc. Panguilemo N/P 452
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2295-132-LP09
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CONVENIO DE SUMINISTRO MUNICIPAL
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCA
R.U.T. 69.110.400-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 50 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCA
R.U.T. 69.110.400-1
Dirección de Facturación 1 NORTE 797
Comuna Talca
Impuesto 120463,8
Dirección de Envío de la Factura 1 NORTE 797
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIALIZADORA LA MAULINA
Razón Social RODRIGO JORGE RUIZ RODRIGO
R.U.T. 7.034.236-7
Sucursal COMERCIALIZADORA LA MAULINA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30131602
Ladrillos de cerámica1000UnidadENCHAPES CORTOS DE ARCILLA 15 X 5 CMSENCHAPES CORTOS DE ARCILLA 15 X 5 CMS $ 115,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 115.000 $ 115.000
31201503
Cintas adhesivas de protección5UnidadCINTA PARA ENMASCARAR DE 2"CINTA PARA ENMASCARAR DE 2" $ 1.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.450 $ 8.450
31211906
Rodillos de pintar2UnidadRODILLO CHIPORRO DE 23 CMS LIZCALRODILLO CHIPORRO DE 23 CMS LIZCAL $ 2.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.700 $ 4.700
31211904
Brochas2UnidadBROCHA DE 3" HELLABROCHA DE 3" HELLA $ 2.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.980 $ 5.980
47131603
Esponjas1kilogramoHUAIPE BLANCOHUAIPE BLANCO $ 1.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.990 $ 1.990
31211501
Pinturas al esmalte1LitroESMALTE SINTETICO COLOR NEGROESMALTE SINTETICO COLOR NEGRO $ 7.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.690 $ 7.690
15121804
Preparados antioxidantes1LitroANTICORROSIVO ROJO MAESTRANZAANTICORROSIVO ROJO MAESTRANZA $ 5.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.990 $ 5.990
11101712
Aleación ferrosa1TiraPLETINA DE 50 MM EN 3 MM DE ESPESORPLETINA DE 50 MM EN 3 MM DE ESPESOR $ 9.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.990 $ 9.990
30101501
Ángulos de aleación ferrosa1TiraANGULO DOBLADO DE 50 X 50 X 2 MM DE ESPESORANGULO DOBLADO DE 50 X 50 X 2 MM DE ESPESOR $ 14.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.500 $ 14.500
31211501
Pinturas al esmalte2TinetaTINETA ESMALTE AL AGUA COLOR BLANCOTINETA ESMALTE AL AGUA COLOR BLANCO $ 54.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 109.800 $ 109.800
31211506
Pinturas de látex3TinetaTINETA LATEX COLOR SOQUINA 7557TINETA LATEX COLOR SOQUINA 7557 $ 49.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 149.970 $ 149.970
31211506
Pinturas de látex4TinetaTINETA LATEX COLOR SOQUINA 7557TINETA LATEX COLOR SOQUINA 7557 $ 49.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 199.960 $ 199.960
Total Neto $ 634.020
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 120.464
TOTAL OC $ 754.484


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.