Orden de Compra. Nº
579768-261-SE10
"
PMU-FIE-EM-TERREMOTO Rep. Esc. Costanera N/P 457
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE TALCA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
579768-261-SE10
Estado de la Orden de Compra
Enviada a proveedor
Fecha de Envío
24-06-2010
Nombre de la Orden de Compra
PMU-FIE-EM-TERREMOTO Rep. Esc. Costanera N/P 457
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2295-132-LP09
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
CONVENIO DE SUMINISTRO MUNICIPAL
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE TALCA
R.U.T.
69.110.400-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
50 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE TALCA
R.U.T.
69.110.400-1
Dirección de Facturación
1 NORTE 797
Comuna
Talca
Impuesto
65656,33537492
Dirección de Envío de la Factura
1 NORTE 797
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
MATERIALES TIGERO SOCIEDAD ANONIMA COMER
Razón Social
MATERIALES TIGERO SOCIEDAD ANONIMA COMER
R.U.T.
96.518.130-K
Sucursal
MATERIALES TIGERO SOCIEDAD ANONIMA COMER
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31211506
Pinturas de látex
4
Galón
LATEX 7935 REENER
LATEX 7935 REENER
$ 5.676,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 22.704
$ 22.703
31211906
Rodillos de pintar
2
Unidad
RODILLO TERMOFUSIONADO FIBRA 18 CMS LIZCAL
RODILLO TERMOFUSIONADO FIBRA 18 CMS LIZCAL
$ 1.160,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.320
$ 2.319
30101601
Barras de aleación ferrosa
4
Unidad
FIERRO ESTRIADO 8 MM X 6 MTS A63 42H
FIERRO ESTRIADO 8 MM X 6 MTS A63 42H
$ 2.017,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.068
$ 8.067
11121603
Troncos
25
Unidad
PINO BRUTO SECO 2 X 4" X 3.20 MTS
PINO BRUTO SECO 2 X 4" X 3.20 MTS
$ 2.151,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 53.775
$ 53.782
31201601
Adhesivos químicos
3
Unidad
SIKA MONTAJE 300 ML THOMSIS
SIKA MONTAJE 300 ML THOMSIS
$ 2.563,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.689
$ 7.689
31201606
Calafateos
1
Unidad
PISTOLA CALAFATERA
PISTOLA CALAFATERA
$ 1.706,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.706
$ 1.706
31161503
Clavo-tornillo
4
kilogramo
CLAVO TERRANO 1 X 11
CLAVO TERRANO 1 X 11
$ 1.311,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.244
$ 5.244
31161503
Clavo-tornillo
5
kilogramo
CLAVOS 4"
CLAVOS 4"
$ 882,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.410
$ 4.412
31161503
Clavo-tornillo
5
kilogramo
CLAVOS 3"
CLAVOS 3"
$ 882,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.410
$ 4.412
30152003
Murallas de fibrocemento
17
Plancha
PLANCHA PERMANIT 8 MM
PLANCHA PERMANIT 8 MM
$ 10.168,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 172.856
$ 172.857
31211504
Pinturas de cobertura
3
Tineta
MARMOLINA EF-2 REENER
MARMOLINA EF-2 REENER
$ 20.790,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 62.370
$ 62.370
Total Neto
$ 345.560
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 65.656
TOTAL OC
$ 411.216
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.