Orden de Compra. Nº
579768-429-SE13
"
DEP.CONSTRUCCION Y MANTENCION MUNICIPAL N/P 251
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE TALCA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
579768-429-SE13
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
21-06-2013
Nombre de la Orden de Compra
DEP.CONSTRUCCION Y MANTENCION MUNICIPAL N/P 251
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2295-53-LP12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
CONVENIO DE SUMINISTRO MUNICIPAL
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE TALCA
R.U.T.
69.110.400-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE TALCA
R.U.T.
69.110.400-1
Dirección de Facturación
1 NORTE 797
Comuna
Talca
Impuesto
3685990,5
Dirección de Envío de la Factura
1 NORTE 797
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
COMERCIAL CASTRO Y CASTRO LTDA
Razón Social
COMERCIAL CASTRO Y CASTRO LTDA
R.U.T.
78.456.070-8
Sucursal
COMERCIAL CASTRO Y CASTRO LTDA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31211501
Pinturas al esmalte
50
Galón
ESMALTE SINTETICO NEGRO SOQUINA GALON
ESMALTE SINTETICO NEGRO SOQUINA GALON
$ 14.800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 740.000
$ 740.000
30103605
Tablas de madera
480
Unidad
MADERA ALAMO CEPILLADO SEDO 1 X 10 X 3.20 MTS
MADERA ALAMO CEPILLADO SEDO 1 X 10 X 3.20 MTS
$ 4.540,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.179.200
$ 2.179.200
31161601
Pernos de anclaje
3850
Unidad
PERNO COCHE 1/4 X 2 1/2
PERNO COCHE 1/4 X 2 1/2
$ 65,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 250.250
$ 250.250
31161709
Tuercas sujetadoras
3850
Unidad
TURCA MARIPOSA 1/4
TURCA MARIPOSA 1/4
$ 75,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 288.750
$ 288.750
31162609
Ganchos roscados
9600
Unidad
CANCAMO 3/4
CANCAMO 3/4
$ 45,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 432.000
$ 432.000
27112801
Brocas
50
Unidad
BROCA PARA METAL ALPEN DE 7 MM
BROCA PARA METAL ALPEN DE 7 MM
$ 1.750,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 87.500
$ 87.500
27112801
Brocas
25
Unidad
BROCA PARA MADERA ALPEN DE 7 MM
BROCA PARA MADERA ALPEN DE 7 MM
$ 1.380,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 34.500
$ 34.500
30102304
Perfiles de acero
3130
Tira
PERFIL CUADRADO 25 X 25 X 2MM X 6 MTS
PERFIL CUADRADO 25 X 25 X 2MM X 6 MTS
$ 4.480,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.022.400
$ 14.022.400
30102304
Perfiles de acero
30
Tira
PERFIL CUADRADO 20 X 20 X 2MM X 6 MTS
PERFIL CUADRADO 20 X 20 X 2MM X 6 MTS
$ 3.540,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 106.200
$ 106.200
23171509
Soldadura
50
kilogramo
SOLDADURA 6011 3/32 P.V
SOLDADURA 6011 3/32 P.V
$ 2.655,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 132.750
$ 132.750
31191506
Discos abrasivos
25
Unidad
DISCO DE CORTE METAL DE 14"
DISCO DE CORTE METAL DE 14"
$ 3.850,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 96.250
$ 96.250
31191506
Discos abrasivos
10
Unidad
DISCO DESBASTE 4 1/2
DISCO DESBASTE 4 1/2
$ 915,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.150
$ 9.150
15121802
Lubricantes anticorrosivos
50
Galón
ANTICORROSIVO ROJO SOQUINA GALON
ANTICORROSIVO ROJO SOQUINA GALON
$ 8.460,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 423.000
$ 423.000
46171501
Candados
1000
Unidad
CANDADO CHICOS 20 MM
CANDADO CHICOS 20 MM
$ 598,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 598.000
$ 598.000
Total Neto
$ 19.399.950
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 3.685.990
TOTAL OC
$ 23.085.940
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.