Orden de Compra. Nº579768-429-SE13 "DEP.CONSTRUCCION Y MANTENCION MUNICIPAL N/P 251"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE TALCA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 579768-429-SE13
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 21-06-2013
Nombre de la Orden de Compra DEP.CONSTRUCCION Y MANTENCION MUNICIPAL N/P 251
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2295-53-LP12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CONVENIO DE SUMINISTRO MUNICIPAL
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCA
R.U.T. 69.110.400-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCA
R.U.T. 69.110.400-1
Dirección de Facturación 1 NORTE 797
Comuna Talca
Impuesto 3685990,5
Dirección de Envío de la Factura 1 NORTE 797
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL CASTRO Y CASTRO LTDA
Razón Social COMERCIAL CASTRO Y CASTRO LTDA
R.U.T. 78.456.070-8
Sucursal COMERCIAL CASTRO Y CASTRO LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211501
Pinturas al esmalte50GalónESMALTE SINTETICO NEGRO SOQUINA GALONESMALTE SINTETICO NEGRO SOQUINA GALON $ 14.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 740.000 $ 740.000
30103605
Tablas de madera480UnidadMADERA ALAMO CEPILLADO SEDO 1 X 10 X 3.20 MTSMADERA ALAMO CEPILLADO SEDO 1 X 10 X 3.20 MTS $ 4.540,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.179.200 $ 2.179.200
31161601
Pernos de anclaje3850UnidadPERNO COCHE 1/4 X 2 1/2PERNO COCHE 1/4 X 2 1/2 $ 65,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 250.250 $ 250.250
31161709
Tuercas sujetadoras3850UnidadTURCA MARIPOSA 1/4TURCA MARIPOSA 1/4 $ 75,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 288.750 $ 288.750
31162609
Ganchos roscados9600UnidadCANCAMO 3/4CANCAMO 3/4 $ 45,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 432.000 $ 432.000
27112801
Brocas50UnidadBROCA PARA METAL ALPEN DE 7 MMBROCA PARA METAL ALPEN DE 7 MM $ 1.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 87.500 $ 87.500
27112801
Brocas25UnidadBROCA PARA MADERA ALPEN DE 7 MMBROCA PARA MADERA ALPEN DE 7 MM $ 1.380,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.500 $ 34.500
30102304
Perfiles de acero3130TiraPERFIL CUADRADO 25 X 25 X 2MM X 6 MTSPERFIL CUADRADO 25 X 25 X 2MM X 6 MTS $ 4.480,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.022.400 $ 14.022.400
30102304
Perfiles de acero30TiraPERFIL CUADRADO 20 X 20 X 2MM X 6 MTSPERFIL CUADRADO 20 X 20 X 2MM X 6 MTS $ 3.540,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 106.200 $ 106.200
23171509
Soldadura50kilogramoSOLDADURA 6011 3/32 P.VSOLDADURA 6011 3/32 P.V $ 2.655,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 132.750 $ 132.750
31191506
Discos abrasivos25UnidadDISCO DE CORTE METAL DE 14"DISCO DE CORTE METAL DE 14" $ 3.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 96.250 $ 96.250
31191506
Discos abrasivos10UnidadDISCO DESBASTE 4 1/2DISCO DESBASTE 4 1/2 $ 915,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.150 $ 9.150
15121802
Lubricantes anticorrosivos50GalónANTICORROSIVO ROJO SOQUINA GALONANTICORROSIVO ROJO SOQUINA GALON $ 8.460,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 423.000 $ 423.000
46171501
Candados1000UnidadCANDADO CHICOS 20 MMCANDADO CHICOS 20 MM $ 598,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 598.000 $ 598.000
Total Neto $ 19.399.950
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 3.685.990
TOTAL OC $ 23.085.940


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.