Orden de Compra. Nº
579768-462-SE10
"
DEPTO CONSTR./ REPAR. BAÑO CUARTEL N/P 624
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE TALCA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
579768-462-SE10
Estado de la Orden de Compra
Enviada a proveedor
Fecha de Envío
17-08-2010
Nombre de la Orden de Compra
DEPTO CONSTR./ REPAR. BAÑO CUARTEL N/P 624
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2295-132-LP09
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
CONVENIO DE SUMINISTRO MUNICIPAL
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE TALCA
R.U.T.
69.110.400-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE TALCA
R.U.T.
69.110.400-1
Dirección de Facturación
1 NORTE 797
Comuna
Talca
Impuesto
41242,613422061
Dirección de Envío de la Factura
1 NORTE 797
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
MATERIALES TIGERO SOCIEDAD ANONIMA COMER
Razón Social
MATERIALES TIGERO SOCIEDAD ANONIMA COMER
R.U.T.
96.518.130-K
Sucursal
MATERIALES TIGERO SOCIEDAD ANONIMA COMER
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31201606
Calafateos
2
Unidad
SILICONA TRANSPARENTE
SILICONA TRANSPARENTE
$ 2.084,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.168
$ 4.168
31231301
Tubería de aleación ferrosa
3
Unidad
CAÑERIA DE COBRE 1/2"
CAÑERIA DE COBRE 1/2"
$ 3.277,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.831
$ 9.832
40142317
Codo de tubería
25
Unidad
CODO COBRE 1/2" SO - SO
CODO COBRE 1/2" SO - SO
$ 277,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.925
$ 6.933
30181505
Taza de WC
3
Unidad
TAZA DE WC TIPO VERONA CON ESTANQUE Y TAPA
TAZA DE WC TIPO VERONA CON ESTANQUE Y TAPA
$ 46.899,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 140.697
$ 140.697
31161803
Golillas de fijación
3
Unidad
JUEGO DE FIJACION TAZA (FISHER)
JUEGO DE FIJACION TAZA (FISHER)
$ 706,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.118
$ 2.118
40141901
Conductos flexibles
3
Unidad
FLEXIBLE CON LLAVE ANGULAR
FLEXIBLE CON LLAVE ANGULAR
$ 2.676,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.028
$ 8.029
15121516
Sellador de fugas
3
Unidad
SELLO ANTIFUGA DE CERA
SELLO ANTIFUGA DE CERA
$ 1.084,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.252
$ 3.252
27112801
Brocas
2
Unidad
BROCA SDS PLUS 8 X 150 X 210 MM
BROCA SDS PLUS 8 X 150 X 210 MM
$ 4.912,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.824
$ 9.824
40141702
Grifos
3
Unidad
LLAVES DE JARDIN 1/2" HE - HE
LLAVES DE JARDIN 1/2" HE - HE
$ 1.412,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.236
$ 4.235
31201519
Cinta para reparar tubería o manguito
3
Unidad
TEFLON PROFESIONAL 3/4"
TEFLON PROFESIONAL 3/4"
$ 168,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 504
$ 504
40142605
Piezas en T de tubo
10
Unidad
TEE COBRE 1/2" SO - SO - SO
TEE COBRE 1/2" SO - SO - SO
$ 403,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.030
$ 4.034
40142317
Codo de tubería
10
Unidad
CODO SO - HI 1/2"
CODO SO - HI 1/2"
$ 529,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.290
$ 5.294
23171509
Soldadura
1
Unidad
SOLDADURA ESTAÑO 50% 500 GRS
SOLDADURA ESTAÑO 50% 500 GRS
$ 4.874,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.874
$ 4.874
15121805
Pasta anti soldadura
3
Unidad
PASTA SOLDAR 250 CC
PASTA SOLDAR 250 CC
$ 696,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.088
$ 2.087
27112802
Hojas de sierra
5
Unidad
HOJA DE SIERRA SANDFLEX
HOJA DE SIERRA SANDFLEX
$ 983,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.915
$ 4.916
31191501
Papeles de lija
10
Unidad
LIJA DE FIERRO METAL # 80
LIJA DE FIERRO METAL # 80
$ 202,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.020
$ 2.017
15111505
Butano
5
Unidad
CARGA GAS BUTANO
CARGA GAS BUTANO
$ 850,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.250
$ 4.252
Total Neto
$ 217.066
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 41.243
TOTAL OC
$ 258.309
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.