Orden de Compra. Nº579768-462-SE10 "DEPTO CONSTR./ REPAR. BAÑO CUARTEL N/P 624"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE TALCA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 579768-462-SE10
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 17-08-2010
Nombre de la Orden de Compra DEPTO CONSTR./ REPAR. BAÑO CUARTEL N/P 624
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2295-132-LP09
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CONVENIO DE SUMINISTRO MUNICIPAL
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCA
R.U.T. 69.110.400-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCA
R.U.T. 69.110.400-1
Dirección de Facturación 1 NORTE 797
Comuna Talca
Impuesto 41242,613422061
Dirección de Envío de la Factura 1 NORTE 797
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MATERIALES TIGERO SOCIEDAD ANONIMA COMER
Razón Social MATERIALES TIGERO SOCIEDAD ANONIMA COMER
R.U.T. 96.518.130-K
Sucursal MATERIALES TIGERO SOCIEDAD ANONIMA COMER
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31201606
Calafateos2UnidadSILICONA TRANSPARENTESILICONA TRANSPARENTE $ 2.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.168 $ 4.168
31231301
Tubería de aleación ferrosa3UnidadCAÑERIA DE COBRE 1/2"CAÑERIA DE COBRE 1/2" $ 3.277,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.831 $ 9.832
40142317
Codo de tubería25UnidadCODO COBRE 1/2" SO - SO CODO COBRE 1/2" SO - SO $ 277,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.925 $ 6.933
30181505
Taza de WC3UnidadTAZA DE WC TIPO VERONA CON ESTANQUE Y TAPATAZA DE WC TIPO VERONA CON ESTANQUE Y TAPA $ 46.899,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 140.697 $ 140.697
31161803
Golillas de fijación3UnidadJUEGO DE FIJACION TAZA (FISHER)JUEGO DE FIJACION TAZA (FISHER) $ 706,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.118 $ 2.118
40141901
Conductos flexibles3UnidadFLEXIBLE CON LLAVE ANGULARFLEXIBLE CON LLAVE ANGULAR $ 2.676,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.028 $ 8.029
15121516
Sellador de fugas3UnidadSELLO ANTIFUGA DE CERASELLO ANTIFUGA DE CERA $ 1.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.252 $ 3.252
27112801
Brocas2UnidadBROCA SDS PLUS 8 X 150 X 210 MMBROCA SDS PLUS 8 X 150 X 210 MM $ 4.912,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.824 $ 9.824
40141702
Grifos3UnidadLLAVES DE JARDIN 1/2" HE - HELLAVES DE JARDIN 1/2" HE - HE $ 1.412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.236 $ 4.235
31201519
Cinta para reparar tubería o manguito3UnidadTEFLON PROFESIONAL 3/4"TEFLON PROFESIONAL 3/4" $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 504 $ 504
40142605
Piezas en T de tubo10UnidadTEE COBRE 1/2" SO - SO - SOTEE COBRE 1/2" SO - SO - SO $ 403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.030 $ 4.034
40142317
Codo de tubería10UnidadCODO SO - HI 1/2"CODO SO - HI 1/2" $ 529,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.290 $ 5.294
23171509
Soldadura1UnidadSOLDADURA ESTAÑO 50% 500 GRSSOLDADURA ESTAÑO 50% 500 GRS $ 4.874,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.874 $ 4.874
15121805
Pasta anti soldadura3UnidadPASTA SOLDAR 250 CCPASTA SOLDAR 250 CC $ 696,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.088 $ 2.087
27112802
Hojas de sierra5UnidadHOJA DE SIERRA SANDFLEX HOJA DE SIERRA SANDFLEX $ 983,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.915 $ 4.916
31191501
Papeles de lija10UnidadLIJA DE FIERRO METAL # 80LIJA DE FIERRO METAL # 80 $ 202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.020 $ 2.017
15111505
Butano5UnidadCARGA GAS BUTANOCARGA GAS BUTANO $ 850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.250 $ 4.252
Total Neto $ 217.066
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 41.243
TOTAL OC $ 258.309


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.