Orden de Compra. Nº
579768-484-SE13
"
DEP.CONSTRUCCION Y MANTENCION MUNICIPAL N/P 284
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE TALCA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
579768-484-SE13
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
24-07-2013
Nombre de la Orden de Compra
DEP.CONSTRUCCION Y MANTENCION MUNICIPAL N/P 284
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2295-53-LP12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
CONVENIO DE SUMINISTRO MUNICIPAL
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE TALCA
R.U.T.
69.110.400-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE TALCA
R.U.T.
69.110.400-1
Dirección de Facturación
1 NORTE 797
Comuna
Talca
Impuesto
3976,7
Dirección de Envío de la Factura
1 NORTE 797
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
RODRIGO JORGE RUIZ RODRIGO
Razón Social
RODRIGO JORGE RUIZ RODRIGO
R.U.T.
7.034.236-7
Sucursal
RODRIGO JORGE RUIZ RODRIGO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
30101811
Conductos de bronce
1
Unidad
TEE DE BRONCE 1/2 SO-SO
TEE DE BRONCE 1/2 SO-SO
$ 550,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 550
$ 550
30101811
Conductos de bronce
2
Unidad
CODOS 1/2 SO-SO
CODOS 1/2 SO-SO
$ 290,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 580
$ 580
30101811
Conductos de bronce
2
Unidad
CODOS HI-SO DE 1/2
CODOS HI-SO DE 1/2
$ 690,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.380
$ 1.380
15121805
Pasta anti soldadura
1
Unidad
PASTA DE SOLDAR
PASTA DE SOLDAR
$ 690,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 690
$ 690
11101716
Estaño
1
Unidad
SOLDADURA ESTAÑO
SOLDADURA ESTAÑO
$ 1.390,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.390
$ 1.390
15111505
Butano
1
Unidad
GAS BUTANO
GAS BUTANO
$ 750,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 750
$ 750
23131507
Tela para lijar
1
Unidad
PLIEGO DE LIJA
PLIEGO DE LIJA
$ 290,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 290
$ 290
31201519
Cinta para reparar tubería o manguito
1
Unidad
TEFLON 3/4
TEFLON 3/4
$ 190,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 190
$ 190
31201606
Calafateos
1
Unidad
SILICONA TRASPARENTE
SILICONA TRASPARENTE
$ 2.250,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.250
$ 2.250
40141726
Tomas de agua
1
Unidad
FLEXIBLE DE 35 CM HI-HI
FLEXIBLE DE 35 CM HI-HI
$ 1.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.990
$ 1.990
40141701
Desagües
1
Unidad
DESAGUE PARA LAVAMANO
DESAGUE PARA LAVAMANO
$ 990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 990
$ 990
76101502
Servicios de limpieza de lavabos
1
Unidad
SIFON PARA LAVA MANO
SIFON PARA LAVA MANO
$ 1.390,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.390
$ 1.390
40142604
Codos de tubo
2
Unidad
CODOS DE 40 PVC
CODOS DE 40 PVC
$ 220,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 440
$ 440
76101502
Servicios de limpieza de lavabos
1
Unidad
TEE DE 40 PVC
TEE DE 40 PVC
$ 320,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 320
$ 320
40141702
Grifos
1
Unidad
LLAVE LAVAMANO SIMPLE
LLAVE LAVAMANO SIMPLE
$ 4.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.990
$ 4.990
31231313
Tubería de plástico
1
Metro Lineal
METRO PVC DE 40
METRO PVC DE 40
$ 490,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 490
$ 490
11101715
Cobre
1
Metro Lineal
CAÑERIA DE COBRE 1/2
CAÑERIA DE COBRE 1/2
$ 2.250,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.250
$ 2.250
Total Neto
$ 20.930
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 3.977
TOTAL OC
$ 24.907
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.