Orden de Compra. Nº579768-484-SE13 "DEP.CONSTRUCCION Y MANTENCION MUNICIPAL N/P 284"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE TALCA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 579768-484-SE13
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 24-07-2013
Nombre de la Orden de Compra DEP.CONSTRUCCION Y MANTENCION MUNICIPAL N/P 284
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2295-53-LP12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CONVENIO DE SUMINISTRO MUNICIPAL
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCA
R.U.T. 69.110.400-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCA
R.U.T. 69.110.400-1
Dirección de Facturación 1 NORTE 797
Comuna Talca
Impuesto 3976,7
Dirección de Envío de la Factura 1 NORTE 797
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor RODRIGO JORGE RUIZ RODRIGO
Razón Social RODRIGO JORGE RUIZ RODRIGO
R.U.T. 7.034.236-7
Sucursal RODRIGO JORGE RUIZ RODRIGO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30101811
Conductos de bronce1UnidadTEE DE BRONCE 1/2 SO-SOTEE DE BRONCE 1/2 SO-SO $ 550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 550 $ 550
30101811
Conductos de bronce2UnidadCODOS 1/2 SO-SOCODOS 1/2 SO-SO $ 290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 580 $ 580
30101811
Conductos de bronce2UnidadCODOS HI-SO DE 1/2CODOS HI-SO DE 1/2 $ 690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.380 $ 1.380
15121805
Pasta anti soldadura1UnidadPASTA DE SOLDARPASTA DE SOLDAR $ 690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 690 $ 690
11101716
Estaño1UnidadSOLDADURA ESTAÑOSOLDADURA ESTAÑO $ 1.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.390 $ 1.390
15111505
Butano1UnidadGAS BUTANOGAS BUTANO $ 750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 750 $ 750
23131507
Tela para lijar1UnidadPLIEGO DE LIJA PLIEGO DE LIJA $ 290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 290 $ 290
31201519
Cinta para reparar tubería o manguito1UnidadTEFLON 3/4TEFLON 3/4 $ 190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 190 $ 190
31201606
Calafateos1UnidadSILICONA TRASPARENTESILICONA TRASPARENTE $ 2.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.250 $ 2.250
40141726
Tomas de agua1UnidadFLEXIBLE DE 35 CM HI-HIFLEXIBLE DE 35 CM HI-HI $ 1.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.990 $ 1.990
40141701
Desagües1UnidadDESAGUE PARA LAVAMANODESAGUE PARA LAVAMANO $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 990 $ 990
76101502
Servicios de limpieza de lavabos1UnidadSIFON PARA LAVA MANOSIFON PARA LAVA MANO $ 1.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.390 $ 1.390
40142604
Codos de tubo2UnidadCODOS DE 40 PVCCODOS DE 40 PVC $ 220,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 440 $ 440
76101502
Servicios de limpieza de lavabos1UnidadTEE DE 40 PVCTEE DE 40 PVC $ 320,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 320 $ 320
40141702
Grifos1UnidadLLAVE LAVAMANO SIMPLELLAVE LAVAMANO SIMPLE $ 4.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.990 $ 4.990
31231313
Tubería de plástico1Metro LinealMETRO PVC DE 40METRO PVC DE 40 $ 490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 490 $ 490
11101715
Cobre1Metro LinealCAÑERIA DE COBRE 1/2CAÑERIA DE COBRE 1/2 $ 2.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.250 $ 2.250
Total Neto $ 20.930
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 3.977
TOTAL OC $ 24.907


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.