Orden de Compra. Nº579768-490-SE14 "DEP.CONSTRUCCION Y MANTENCION MUNICIPAL N/P 229 DPTO DE CONSTRUCCION COTIZ CASTRO Y CASTRO DEP.CONSTRUCCION Y MANTENCION MUNICIPAL "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE TALCA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 579768-490-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 12-06-2014
Nombre de la Orden de Compra DEP.CONSTRUCCION Y MANTENCION MUNICIPAL N/P 229 DPTO DE CONSTRUCCION COTIZ CASTRO Y CASTRO DEP.CONSTRUCCION Y MANTENCION MUNICIPAL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2295-53-LP12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CONVENIO DE SUMINISTRO MUNICIPAL
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCA
R.U.T. 69.110.400-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCA
R.U.T. 69.110.400-1
Dirección de Facturación 1 NORTE 797
Comuna Talca
Impuesto 58165,65
Dirección de Envío de la Factura 1 NORTE 797
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL CASTRO Y CASTRO LTDA
Razón Social COMERCIAL CASTRO Y CASTRO LTDA
R.U.T. 78.456.070-8
Sucursal COMERCIAL CASTRO Y CASTRO LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211501
Pinturas al esmalte5GalónESMALTE AL AGUA BLANCO TAJAMARESMALTE AL AGUA BLANCO TAJAMAR $ 56.535,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 282.675 $ 282.675
31211906
Rodillos de pintar5UnidadRODILLO LANA 18 LIZCAL RODILLO LANA 18 LIZCAL $ 1.925,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.625 $ 9.625
31211904
Brochas5UnidadBROCHA ESTAMPA 4BROCHA ESTAMPA 4 $ 1.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.950 $ 6.950
31201503
Cintas adhesivas de protección5UnidadCINTA PERMACEL 2 TESA 48 MM X 40CINTA PERMACEL 2 TESA 48 MM X 40 $ 970,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.850 $ 4.850
31161502
Tornillos de anclaje2UnidadTAPA TORNILLO GALVA HE 1/2TAPA TORNILLO GALVA HE 1/2 $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 500 $ 500
30101809
Conductos de cobre3UnidadTAPA GORRO COBRE SO 1/2TAPA GORRO COBRE SO 1/2 $ 190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 570 $ 570
30101809
Conductos de cobre1UnidadTAPA GORRO COBRE 3/8TAPA GORRO COBRE 3/8 $ 965,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 965 $ 965
Total Neto $ 306.135
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 58.166
TOTAL OC $ 364.301


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.