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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
579768-497-SE10 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
30-08-2010 |
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Nombre de la Orden de Compra |
DIDECO, SALA DE MUSCULACION, GIM. REGIONAL N/P 964 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2295-132-LP09 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
CONVENIO DE SUMINISTRO MUNICIPAL |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE TALCA
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R.U.T. |
69.110.400-1 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE TALCA
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R.U.T. |
69.110.400-1 |
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Dirección de Facturación |
1 NORTE 797 |
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Comuna |
Talca
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Impuesto |
7987,983325 |
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Dirección de Envío de la Factura |
1 NORTE 797 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
DIMACEN |
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Razón Social |
COMERCIALIZADORA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION DEL
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R.U.T. |
77.699.410-3 |
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Sucursal |
DIMACEN |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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31151505
| Cable de acero | 50 | Metro Lineal | CABLE DE ACERO GALVANIZADO | CABLE DE ACERO GALVANIZADO |
$ 481,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 24.050
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$ 24.034
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27112103
| Abrazaderas | 10 | Unidad | ABRAZADERAS GALVANIZADA 3/16 | ABRAZADERAS GALVANIZADA 3/16 |
$ 85,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 850
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$ 849
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47131828
| Productos de limpieza para automóviles | 10 | Unidad | SILICONA AUTOMOTRIZ | SILICONA AUTOMOTRIZ |
$ 1.716,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 17.160
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$ 17.160
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Total Neto
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$ 42.042
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 7.988
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$ 50.030
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.