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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
579768-571-SE14 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
14-07-2014 |
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Nombre de la Orden de Compra |
DEP.CONSTRUCCION Y MANTENCION MUNICIPAL N/P 256 DPTO DE CONSTRUCCION COTIZ CASTRO Y CASTRO REPARACION JUNTA DE VECINOS ALTO LIRCAY |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2295-53-LP12 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
CONVENIO DE SUMINISTRO MUNICIPAL |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE TALCA
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R.U.T. |
69.110.400-1 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE TALCA
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R.U.T. |
69.110.400-1 |
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Dirección de Facturación |
1 NORTE 797 |
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Comuna |
Talca
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Impuesto |
3081,8 |
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Dirección de Envío de la Factura |
1 NORTE 797 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
COMERCIAL CASTRO Y CASTRO LTDA |
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Razón Social |
COMERCIAL CASTRO Y CASTRO LTDA
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R.U.T. |
78.456.070-8 |
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Sucursal |
COMERCIAL CASTRO Y CASTRO LTDA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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31191507
| Cintas abrasivas | 10 | Unidad | LIJA MADERA NORTON G 100 | LIJA MADERA NORTON G 100 |
$ 100,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.000
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$ 1.000
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31191507
| Cintas abrasivas | 10 | Unidad | LIJA MADERA NORTON G 120 | LIJA MADERA NORTON G 120 |
$ 100,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.000
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$ 1.000
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31211504
| Pinturas de cobertura | 1 | Tineta | PASTA MURO | PASTA MURO |
$ 14.220,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 14.220
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$ 14.220
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Total Neto
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$ 16.220
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 3.082
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$ 19.302
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.