Orden de Compra. Nº579768-573-SE11 "DEPTO. CONSTRUCCION Y MANTENCIÓN MUNICIPAL - Mueble Oficina Recursos Humanos N/P 1108"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE TALCA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 579768-573-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 17-08-2011
Nombre de la Orden de Compra DEPTO. CONSTRUCCION Y MANTENCIÓN MUNICIPAL - Mueble Oficina Recursos Humanos N/P 1108
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2295-132-LP09
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CONVENIO DE SUMINISTRO MUNICIPAL
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCA
R.U.T. 69.110.400-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCA
R.U.T. 69.110.400-1
Dirección de Facturación 1 NORTE 797
Comuna Talca
Impuesto 56689,5438
Dirección de Envío de la Factura 1 NORTE 797
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MATERIALES TIGERO SOCIEDAD ANONIMA COMER
Razón Social MATERIALES TIGERO SOCIEDAD ANONIMA COMER
R.U.T. 96.518.130-K
Sucursal MATERIALES TIGERO SOCIEDAD ANONIMA COMER
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
27112801
Brocas1Unidad no definidaBROCA METAL 4MMBROCA METAL 4MM $ 462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 462 $ 462
31162806
Cubiertas de tornillos100Unidad no definidaTAPA TORNILLOS SOBERBIOS 1201 CAFETAPA TORNILLOS SOBERBIOS 1201 CAFE $ 6,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 600 $ 588
31161508
Tornillos para madera100Unidad no definidaTORNILLOS SOBERBIOS 50 X 5 DELGADOTORNILLOS SOBERBIOS 50 X 5 DELGADO $ 13,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.300 $ 1.261
11121611
Tablero de partículas8,5UnidadMELAMINA CERESO BASIC 1,52 X 2,42 X 3 MMMELAMINA CERESO BASIC 1,52 X 2,42 X 3 MM $ 28.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 240.219 $ 240.214
11121611
Tablero de partículas3UnidadDUROLAC CERESO LISO 1,52 X 2,42 X 3,0 MMDUROLAC CERESO LISO 1,52 X 2,42 X 3,0 MM $ 5.924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.772 $ 17.773
31181509
Equipos de cubrejuntas80UnidadTAPACANTO MELAMINA CERESO 21MMTAPACANTO MELAMINA CERESO 21MM $ 67,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.360 $ 5.378
27112801
Brocas1UnidadBROCA METAL 5MMBROCA METAL 5MM $ 571,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 571 $ 571
30103103
Carril metálico2UnidadRIEL CORREDERA U20X3RIEL CORREDERA U20X3 $ 6.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.184 $ 12.185
24101511
Carretillas del estante4UnidadCARROS D7-D14 DOBLE DUCASSECARROS D7-D14 DOBLE DUCASSE $ 1.597,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.388 $ 6.387
31162801
Asideros o pomos4UnidadASA GRANDE COLOR CRISTAL1820ASA GRANDE COLOR CRISTAL1820 $ 84,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 336 $ 336
30101615
Barras de plástico1UnidadBARRA PLASTICA P/CORTINA BARRA DE 1.50BARRA PLASTICA P/CORTINA BARRA DE 1.50 $ 1.731,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.731 $ 1.731
56101501
Soportes2UnidadSOPORTE BARRA RED ECONOMI BLANCO 1111SOPORTE BARRA RED ECONOMI BLANCO 1111 $ 118,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 236 $ 235
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices1LitroDILUYENTE DUCO DILUYENTE DUCO $ 1.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.345 $ 1.345
31201601
Adhesivos químicos2LitroAGOREX 60 (LITRO)AGOREX 60 (LITRO) $ 4.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.900 $ 9.899
Total Neto $ 298.366
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 56.690
TOTAL OC $ 355.056


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.