Orden de Compra. Nº
579768-662-SE13
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DEP.CONSTRUCCION Y MANTENCION MUNICIPAL N/P 377 construccion sede villa las estrellas COTIZ CASTRO Y CASTRO
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE TALCA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
579768-662-SE13
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
07-11-2013
Nombre de la Orden de Compra
DEP.CONSTRUCCION Y MANTENCION MUNICIPAL N/P 377 construccion sede villa las estrellas COTIZ CASTRO Y CASTRO
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2295-53-LP12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
CONVENIO DE SUMINISTRO MUNICIPAL
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE TALCA
R.U.T.
69.110.400-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE TALCA
R.U.T.
69.110.400-1
Dirección de Facturación
1 NORTE 797
Comuna
Talca
Impuesto
93182,4828
Dirección de Envío de la Factura
1 NORTE 797
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
COMERCIAL CASTRO Y CASTRO LTDA
Razón Social
COMERCIAL CASTRO Y CASTRO LTDA
R.U.T.
78.456.070-8
Sucursal
COMERCIAL CASTRO Y CASTRO LTDA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
11101715
Cobre
1
Unidad
CAÑERIA COBRE TIPO L 1/2 6 MTS
CAÑERIA COBRE TIPO L 1/2 6 MTS
$ 14.520,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.520
$ 14.520
31231313
Tubería de plástico
5
Unidad
CAÑERIA PVC SANITARIA GRIS 50 MM X 6 MTS
CAÑERIA PVC SANITARIA GRIS 50 MM X 6 MTS
$ 2.750,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.750
$ 13.750
31211906
Rodillos de pintar
3
Unidad
RODILLO CHIPORRO LIZCAL 18 CM
RODILLO CHIPORRO LIZCAL 18 CM
$ 1.600,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.800
$ 4.800
31211904
Brochas
2
Unidad
BROCHA CONDOR 3
BROCHA CONDOR 3
$ 2.950,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.900
$ 5.900
31211501
Pinturas al esmalte
2
Unidad
ESMALTE AL AGUA TRICOLOR COD HO 783
ESMALTE AL AGUA TRICOLOR COD HO 78
$ 61.550,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 123.100
$ 123.100
23131703
Discos de cabbing
1
Unidad
DISCO SIERRA CIRCULAR TRUPER 24 DTS 7 1/4
DISCO SIERRA CIRCULAR TRUPER 24 DTS 7 1/4
$ 6.980,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.980
$ 6.980
30131704
Azulejos o baldosas de cerámica
55,08
Metro Cuadrado
CERAMICA 33 X 33 CIMA LAMOSA
CERAMICA 33 X 33 CIMA LAMOSA
$ 3.989,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 219.714
$ 219.714
31211501
Pinturas al esmalte
1
Tineta
ESMALTE AL AGUA TRICOLOR COD NO 16
ESMALTE AL AGUA TRICOLOR COD NO 16
$ 61.550,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 61.550
$ 61.550
31211506
Pinturas de látex
1
Tineta
LATEX GRIS PERLA TRICOLOR
LATEX GRIS PERLA TRICOLOR
$ 40.120,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 40.120
$ 40.120
Total Neto
$ 490.434
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 93.182
TOTAL OC
$ 583.616
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.