Orden de Compra. Nº579768-75-SE14 "DEP.CONSTRUCCION Y MANTENCION MUNICIPAL N/P 44 CONSTRUCCION MERCADO CENTRAL COTIZ CASTRO Y CASTRO"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE TALCA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 579768-75-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 06-02-2014
Nombre de la Orden de Compra DEP.CONSTRUCCION Y MANTENCION MUNICIPAL N/P 44 CONSTRUCCION MERCADO CENTRAL COTIZ CASTRO Y CASTRO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2295-53-LP12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CONVENIO DE SUMINISTRO MUNICIPAL
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCA
R.U.T. 69.110.400-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCA
R.U.T. 69.110.400-1
Dirección de Facturación 1 NORTE 797
Comuna Talca
Impuesto 58900
Dirección de Envío de la Factura 1 NORTE 797
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL CASTRO Y CASTRO LTDA
Razón Social COMERCIAL CASTRO Y CASTRO LTDA
R.U.T. 78.456.070-8
Sucursal COMERCIAL CASTRO Y CASTRO LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30111601
Cemento100SacoCEMENTOCEMENTO $ 3.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 310.000 $ 310.000
Total Neto $ 310.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 58.900
TOTAL OC $ 368.900


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.