Orden de Compra. Nº
579768-901-SE11
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ASEO Y ORNATO - Mat. Const. Repos. Areas Verdes Adm. Municipal N/P 284
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE TALCA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
579768-901-SE11
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
04-11-2011
Nombre de la Orden de Compra
ASEO Y ORNATO - Mat. Const. Repos. Areas Verdes Adm. Municipal N/P 284
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2295-132-LP09
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
CONVENIO DE SUMINISTRO MUNICIPAL
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE TALCA
R.U.T.
69.110.400-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE TALCA
R.U.T.
69.110.400-1
Dirección de Facturación
1 NORTE 797
Comuna
Talca
Impuesto
48464,25
Dirección de Envío de la Factura
1 NORTE 797
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
JUAN ARMANDO ABARZA GONZALEZ
Razón Social
JUAN ARMANDO ABARZA GONZALEZ
R.U.T.
14.399.147-4
Sucursal
JUAN ARMANDO ABARZA GONZALEZ
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
40141702
Grifos
30
Unidad
LLAVE BOLA 3/4"
LLAVE BOLA 3/4"
$ 3.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 105.000
$ 105.000
40142320
Uniones de tubería
40
Unidad
TERMINALES HI 25 MM
TERMINALES HI 25 MM
$ 190,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.600
$ 7.600
40142320
Uniones de tubería
40
Unidad
TERMINALES HE 25 MM
TERMINALES HE 25 MM
$ 150,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.000
$ 6.000
40142604
Codos de tubo
15
Unidad
CODOS PVC 40 MM
CODOS PVC 40 MM
$ 159,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.385
$ 2.385
27112826
Sierra de calar
8
Unidad
HOJA SIERRA
HOJA SIERRA
$ 990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.920
$ 7.920
15111505
Butano
8
Unidad no definida
GAS BUTANO
GAS BUTANO
$ 615,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.920
$ 4.920
23171509
Soldadura
1
kilogramo
SOLDADURA ESTAÑO 50%
SOLDADURA ESTAÑO 50%
$ 6.690,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.690
$ 6.690
31201519
Cinta para reparar tubería o manguito
10
Unidad
TEFLON 3/4
TEFLON 3/4
$ 150,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.500
$ 1.500
27111702
Llaves para tuercas
30
Unidad
LLAVE BASTON
LLAVE BASTON
$ 3.690,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 110.700
$ 110.700
31201617
Cementos disolventes
4
Unidad
PEGAMENTO PVC 25 CC
PEGAMENTO PVC 25 CC
$ 590,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.360
$ 2.360
Total Neto
$ 255.075
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 48.464
TOTAL OC
$ 303.539
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.