Orden de Compra. Nº579768-901-SE11 "ASEO Y ORNATO - Mat. Const. Repos. Areas Verdes Adm. Municipal N/P 284"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE TALCA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 579768-901-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 04-11-2011
Nombre de la Orden de Compra ASEO Y ORNATO - Mat. Const. Repos. Areas Verdes Adm. Municipal N/P 284
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2295-132-LP09
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CONVENIO DE SUMINISTRO MUNICIPAL
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCA
R.U.T. 69.110.400-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCA
R.U.T. 69.110.400-1
Dirección de Facturación 1 NORTE 797
Comuna Talca
Impuesto 48464,25
Dirección de Envío de la Factura 1 NORTE 797
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor JUAN ARMANDO ABARZA GONZALEZ
Razón Social JUAN ARMANDO ABARZA GONZALEZ
R.U.T. 14.399.147-4
Sucursal JUAN ARMANDO ABARZA GONZALEZ
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
40141702
Grifos30UnidadLLAVE BOLA 3/4"LLAVE BOLA 3/4" $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 105.000 $ 105.000
40142320
Uniones de tubería40UnidadTERMINALES HI 25 MMTERMINALES HI 25 MM $ 190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.600 $ 7.600
40142320
Uniones de tubería40UnidadTERMINALES HE 25 MMTERMINALES HE 25 MM $ 150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000
40142604
Codos de tubo15UnidadCODOS PVC 40 MMCODOS PVC 40 MM $ 159,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.385 $ 2.385
27112826
Sierra de calar8UnidadHOJA SIERRAHOJA SIERRA $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.920 $ 7.920
15111505
Butano8Unidad no definidaGAS BUTANOGAS BUTANO $ 615,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.920 $ 4.920
23171509
Soldadura1kilogramoSOLDADURA ESTAÑO 50%SOLDADURA ESTAÑO 50% $ 6.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.690 $ 6.690
31201519
Cinta para reparar tubería o manguito10UnidadTEFLON 3/4TEFLON 3/4 $ 150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.500 $ 1.500
27111702
Llaves para tuercas30UnidadLLAVE BASTONLLAVE BASTON $ 3.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 110.700 $ 110.700
31201617
Cementos disolventes4UnidadPEGAMENTO PVC 25 CCPEGAMENTO PVC 25 CC $ 590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.360 $ 2.360
Total Neto $ 255.075
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 48.464
TOTAL OC $ 303.539


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.