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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
579768-945-SE11 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
11-11-2011 |
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Nombre de la Orden de Compra |
DEPTO. CONSTRUCCION Y MANTENCIÓN MUNICIPAL - Depto. Construcción N/P 1321 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2295-132-LP09 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
CONVENIO DE SUMINISTRO MUNICIPAL |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE TALCA
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R.U.T. |
69.110.400-1 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE TALCA
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R.U.T. |
69.110.400-1 |
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Dirección de Facturación |
1 NORTE 797 |
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Comuna |
Talca
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Impuesto |
123194,1 |
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Dirección de Envío de la Factura |
1 NORTE 797 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
RODRIGO JORGE RUIZ RODRIGO |
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Razón Social |
RODRIGO JORGE RUIZ RODRIGO
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R.U.T. |
7.034.236-7 |
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Sucursal |
RODRIGO JORGE RUIZ RODRIGO |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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31162002
| Clavos de sombrerete | 5 | Unidad | CLAVO TECHO | CLAVO TECHO |
$ 3.290,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 16.450
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$ 16.450
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60121902
| Fieltro | 4 | Unidad | FIELTRO | FIELTRO |
$ 9.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 38.000
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$ 38.000
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11101719
| Cinc | 80 | Plancha | ZINC 35 X 851 X 2500 | ZINC 35 X 851 X 2500 |
$ 4.650,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 372.000
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$ 372.000
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31211506
| Pinturas de látex | 3 | Tineta | LATEX EXPERTO BLANCO INTERMEDIO | LATEX EXPERTO BLANCO INTERMEDIO |
$ 27.990,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 83.970
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$ 83.970
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31211502
| Pinturas de base acuosa | 3 | Tineta | ESMALTE AL AGUA SEMIBRILLANTE | ESMALTE AL AGUA SEMIBRILLANTE |
$ 45.990,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 137.970
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$ 137.970
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Total Neto
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$ 648.390
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 123.194
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$ 771.584
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.