Orden de Compra. Nº580075-205-CM20 "2239-9-lp14 Convenio Marco de Capacitación y Formación"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 580075-205-CM20
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 25-11-2020
Nombre de la Orden de Compra 2239-9-lp14 Convenio Marco de Capacitación y Formación
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
R.U.T. 69.091.100-0
Dirección de Unidad de Compra Cardenal Caro 796
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
R.U.T. 69.091.100-0
Dirección de Facturación OBISPO LARRAIN 250, EX INTERNADO MUNICIPAL
Comuna Litueche
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura OBISPO LARRAIN 250, EX INTERNADO MUNICIPAL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor INCEDUC LTDA.
Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION Y CAPACITACION LIM
R.U.T. 76.085.050-0
Sucursal INCEDUC LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
86111504
2239-9-lp14
Programas no diplomados a distancia2 (1358775 )CURSO GENERAL - COMPRAS PÚBLICAS APLICADAS VALOR POR ALUMNO 1385248(1358775) CURSO GENERAL - COMPRAS PÚBLICAS APLICADAS VALOR POR ALUMNO; Código: ; Región: VI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 144.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 289.000 $ 289.000
Total Neto $ 289.000
Descuento $ 8.670
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 280.330

Justificación de exención de impuesto
Esta orden de compra está exenta de impuestos por decreto ley 825, ley IVA, articulo 13 número 4.

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.