Orden de Compra. Nº580075-3-SE14 "ORDEN DE COMPRA DESDE 580075-46-L113"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 580075-3-SE14
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 17-01-2014
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 580075-46-L113
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 580075-46-L113
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
R.U.T. 69.091.100-0
Dirección de Unidad de Compra Cardenal Caro 796
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
R.U.T. 69.091.100-0
Dirección de Facturación Cardenal Caro 796
Comuna Litueche
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Cardenal Caro 796
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Fabiola Andrea
Razón Social PROFESIONAL DE LA SALUD
R.U.T. 16.558.525-9
Sucursal Fabiola Andrea
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
85122001
Servicios de dentistas1Unidad8 HORAS GES mes de enero del 2014impuesto incluído $ 222.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 222.000 $ 222.000
Total Neto $ 222.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 222.000

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.