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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
580075-33-SE23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
03-04-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 580075-3-L123 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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580075-3-L123 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
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R.U.T. |
69.091.100-0 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Cardenal Caro 796 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
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R.U.T. |
69.091.100-0 |
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Dirección de Facturación |
OBISPO LARRAIN 250, EX INTERNADO MUNICIPAL |
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Comuna |
Litueche
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Impuesto |
9025 |
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Dirección de Envío de la Factura |
OBISPO LARRAIN 250, EX INTERNADO MUNICIPAL |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
intermedica ltda |
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Razón Social |
COMERCIAL INTERMEDICA LIMITADA
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R.U.T. |
76.205.137-0 |
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Sucursal |
intermedica ltda |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42142507
| Agujas mariposa | 500 | Unidad | SCALP VEIN 24 G 3/4 | SCALP VEIN 23 G 34 x X UNIDAD MARCA CRANBERRY |
$ 95,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 47.500
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$ 47.500
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Total Neto
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$ 47.500
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 9.025
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$ 56.525
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.