Orden de Compra. Nº
580075-49-SE20
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REPARACION SSHH POSTA PULIN+
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Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
580075-49-SE20
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
17-03-2020
Nombre de la Orden de Compra
REPARACION SSHH POSTA PULIN+
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL
Razón Social
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
R.U.T.
69.091.100-0
Dirección de Unidad de Compra
Cardenal Caro 796
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152208 del sistema SINIM.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
R.U.T.
69.091.100-0
Dirección de Facturación
Cardenal Caro 796
Comuna
Litueche
Impuesto
3520,51
Dirección de Envío de la Factura
Cardenal Caro 796
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
ferreterialitueche
Razón Social
SOCIEDAD COMERCIAL, DURAN Y BOLELLI LIMITADA
R.U.T.
76.010.545-7
Sucursal
ferreterialitueche
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
30102604
Platina de acero
2
Unidad no definida
$ 1.343,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.686
$ 2.686
31231313
Tubería de plástico
4
Unidad no definida
PVC HIDRAULICO 32MM
$ 489,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.956
$ 1.956
40142115
Tubería de plástico
8
Unidad no definida
CODO SANITARIO 40*87
$ 294,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.352
$ 2.352
40142317
Codo de tubería
8
Unidad no definida
CAPUCHON 32 -40
$ 412,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.296
$ 3.296
31201519
Cinta para reparar tubería o manguito
3
Unidad no definida
TEFLON AGUA 3/4
$ 251,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 753
$ 753
15121527
Aceite de turbina
1
Unidad no definida
LUBRICANTE TUBERIA PVC
$ 1.130,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.130
$ 1.130
56122004
Módulos con fregadero o lavatorio
3
Unidad no definida
SIFON LAVATORIO
$ 2.017,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.051
$ 6.051
30161509
Tablero de yeso
8
Unidad no definida
TARUGO VOLCANITA
$ 17,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 136
$ 136
31161504
Tornillos para metales
8
Unidad no definida
TORNILLO VOLCANITA
$ 13,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 104
$ 104
31161504
Tornillos para metales
5
Unidad no definida
TARUGO 8
$ 13,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 65
$ 65
Total Neto
$ 18.529
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 3.521
TOTAL OC
$ 22.050
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.