Orden de Compra. Nº580075-49-SE20 "REPARACION SSHH POSTA PULIN+"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 580075-49-SE20
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 17-03-2020
Nombre de la Orden de Compra REPARACION SSHH POSTA PULIN+
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
R.U.T. 69.091.100-0
Dirección de Unidad de Compra Cardenal Caro 796
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152208 del sistema SINIM.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
R.U.T. 69.091.100-0
Dirección de Facturación Cardenal Caro 796
Comuna Litueche
Impuesto 3520,51
Dirección de Envío de la Factura Cardenal Caro 796
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ferreterialitueche
Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL, DURAN Y BOLELLI LIMITADA
R.U.T. 76.010.545-7
Sucursal ferreterialitueche
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30102604
Platina de acero2Unidad no definida   $ 1.343,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.686 $ 2.686
31231313
Tubería de plástico4Unidad no definida PVC HIDRAULICO 32MM $ 489,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.956 $ 1.956
40142115
Tubería de plástico8Unidad no definida CODO SANITARIO 40*87 $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.352 $ 2.352
40142317
Codo de tubería8Unidad no definida CAPUCHON 32 -40 $ 412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.296 $ 3.296
31201519
Cinta para reparar tubería o manguito3Unidad no definida TEFLON AGUA 3/4 $ 251,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 753 $ 753
15121527
Aceite de turbina1Unidad no definida LUBRICANTE TUBERIA PVC $ 1.130,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.130 $ 1.130
56122004
Módulos con fregadero o lavatorio3Unidad no definida SIFON LAVATORIO $ 2.017,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.051 $ 6.051
30161509
Tablero de yeso8Unidad no definida TARUGO VOLCANITA $ 17,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 136 $ 136
31161504
Tornillos para metales8Unidad no definida TORNILLO VOLCANITA $ 13,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 104 $ 104
31161504
Tornillos para metales5Unidad no definida TARUGO 8 $ 13,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65 $ 65
Total Neto $ 18.529
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 3.521
TOTAL OC $ 22.050


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.