Orden de Compra. Nº580075-79-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 580075-29-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 580075-79-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 13-06-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 580075-29-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
R.U.T. 69.091.100-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 31 del sistema SINIM.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
R.U.T. 69.091.100-0
Dirección de Facturación Cardenal Caro 796
Comuna Litueche
Impuesto 399000
Dirección de Envío de la Factura Cardenal Caro 796
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor OPTICA RENIER SPA
Razón Social RENIER SPA
R.U.T. 77.316.901-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal OPTICA RENIER SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42211705
Audífonos para personas con discapacidad física10UnidadAUDIFONO DIGITAL 8 CANALES, DEBE INCLUIR PILAS PARA 3 MESES, SET DE LIMPIEZA, CHARLA EDUCATIVA, INSTRUCCIONES Y MOLDES PUESTO EN DISAM   $ 175.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.750.000 $ 1.750.000
42211705
Audífonos para personas con discapacidad física10UnidadEXAMEN DE AUDIOMETRIA, SE DEBE REALIZAR EN LAS DEPENDENCIAS DE LA DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL, OBISPO LARRAIN 250 EL DIA MARTES 17 DE JUNIO A LAS 09:30 HORAS  $ 10.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.000 $ 100.000
42211705
Audífonos para personas con discapacidad física10UnidadATENCION PERSONALIZADA POR EQUIPO MEDICO PROFESIONAL, INCLUYE CONSULTA Y LIMPIEZA DE CERUMEN, SE DEBE REALIZAR EN LAS DEPENDENCIAS DE LA DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL, OBISPO LARRAIN 250 EL DIA MARTES 17 DE JUNIO A LAS 09:30 HORAS  $ 25.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 250.000 $ 250.000
Total Neto $ 2.100.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 399.000
TOTAL OC $ 2.499.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.