Orden de Compra. Nº5802-1-SE11 "tintas para fotocopiadora"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE MAGALLANES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5802-1-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 21-03-2011
Nombre de la Orden de Compra tintas para fotocopiadora
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5338-10-LP08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra FACULTAD DE HUMANIDADES, CS. SOCIALES Y DE LA SALUD
Razón Social UNIVERSIDAD DE MAGALLANES
R.U.T. 71.133.700-8
Dirección de Unidad de Compra Avda. Bulnes 01855
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE MAGALLANES
R.U.T. 71.133.700-8
Dirección de Facturación Avda. Bulnes 01855
Comuna Punta Arenas
Impuesto 24470,1
Dirección de Envío de la Factura Avda. Bulnes 01855
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DIMACOFI S.A.
Razón Social DIMACOFI S A
R.U.T. 92.083.000-5
Sucursal DIMACOFI S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44101501
Arriendo de Maquinas Fotocopiadoras nuevas, su mantención, capacitación y reparación.1UnidadFotocopiadorassegun factura nº 3631992.- $ 128.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 128.790 $ 128.790
Total Neto $ 128.790
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 24.470
TOTAL OC $ 153.260


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.