Orden de Compra. Nº5803-34-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 5803-38-COT25 SOLPED 2/34364"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE TALCA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5803-34-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 14-08-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 5803-38-COT25 SOLPED 2/34364
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CAMPUS SANTIAGO UTAL
Razón Social UNIVERSIDAD DE TALCA
R.U.T. 70.885.500-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado adc 030140 del sistema SAP.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE TALCA
R.U.T. 70.885.500-6
Dirección de Facturación Santa Elena 2222, Comuna San Joaquin, Región Metro
Comuna San Joaquín
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Santa Elena 2222, Comuna San Joaquin, Región Metro
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Buses Juanita Ahumada
Razón Social JUANA MARIA AHUMADA FUENTES
R.U.T. 11.673.249-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Buses Juanita Ahumada
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
20102301
Transportes de personal1UnidadLa presente Compra Ágil tiene por objeto la contratación de los servicios de transporte para el traslado de alumnos de las dependencias del Campus Santiago, Santa Elena 2222, San Joaquín, hacia el lugar donde los alumnos realizaran las actividades deportivas, por un período dos meses o hasta la total utilización de los recursos, según las características que se han definido en las presentes bases administrativas, bases técnicas y anexos  $ 6.840.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.840.000 $ 6.840.000
Total Neto $ 6.840.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 6.840.000

Justificación de exención de impuesto

7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 11.673.249-1 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 11.673.249-1 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.