Orden de Compra. Nº5803-37-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 5803-41-COT25 solped 2000037086"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE TALCA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5803-37-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 01-09-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 5803-41-COT25 solped 2000037086
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CAMPUS SANTIAGO UTAL
Razón Social UNIVERSIDAD DE TALCA
R.U.T. 70.885.500-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado ADC 030140 ADC 030141 del sistema SAP.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE TALCA
R.U.T. 70.885.500-6
Dirección de Facturación Santa Elena 2222, Comuna San Joaquin, Región Metro
Comuna San Joaquín
Impuesto 622679,4
Dirección de Envío de la Factura Santa Elena 2222, Comuna San Joaquin, Región Metro
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor OMEF
Razón Social OBRAS MENORES EF SPA
R.U.T. 77.667.247-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal OMEF
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72102304
Mantenimiento o reparación de sistemas de fontanería, gasfitería1UnidadServicio de Mantenimiento, Reparaciones varias, Gasfitería, Electricidad y otros para sedes de Santiago, Universidad de Talca. provisión de servicio de 70 jornadas de mantenimiento y reparaciones varias de Gasfitería, electricidad y otros para ambas sedes de Santiago, Universidad de Talca. se adjunta documento con detalles de los servicios a realizar.  $ 3.277.260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.277.260 $ 3.277.260
Total Neto $ 3.277.260
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 622.679
TOTAL OC $ 3.899.939


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.