Orden de Compra. Nº5816-1126-SE10 "ADQUISICIÓN MATERIALES DE FERRETERÍA"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Tirúa
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5816-1126-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 31-12-2010
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN MATERIALES DE FERRETERÍA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ADMINISTRACION MUNICIPAL
Razón Social Ilustre Municipalidad de Tirúa
R.U.T. 69.160.700-3
Dirección de Unidad de Compra AVDA COSTANERA 080
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Tirúa
R.U.T. 69.160.700-3
Dirección de Facturación Los Philos S/n Tirua
Comuna *
Impuesto 17563,03
Dirección de Envío de la Factura Los Philos S/n Tirua
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 30-12-2010
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferreteria Tirua
Razón Social MARIO ALEJANDRO PEREZ LAGOS
R.U.T. 9.933.317-0
Sucursal Ferreteria Tirua
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
25181709
Pala cargadora1Global1 PALA PUNTA HUEVO, 10 MTS CADENA, 5 MARTILLOSADQUISICIÓN MATERIALES DE FERRETERÍA $ 92.437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 92.437 $ 92.437
Total Neto $ 92.437
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 17.563
TOTAL OC $ 110.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.