Orden de Compra. Nº5816-917-SE10 "Adquisición de Insumnos Apícola"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Tirúa
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5816-917-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 01-12-2010
Nombre de la Orden de Compra Adquisición de Insumnos Apícola
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas SE SOLICITA CANCELAR ORDEN DE COMPRA POR EXCEDER MONTO PRESUPUESTARIO EN PROGRAMA
Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ADMINISTRACION MUNICIPAL
Razón Social Ilustre Municipalidad de Tirúa
R.U.T. 69.160.700-3
Dirección de Unidad de Compra AVDA COSTANERA 080
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Tirúa
R.U.T. 69.160.700-3
Dirección de Facturación Los Philos S/n Tirua
Comuna Tirúa
Impuesto 17339,59
Dirección de Envío de la Factura Los Philos S/n Tirua
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor afernandez
Razón Social ADRIAN EDUARDO FERNANDEZ BENITEZ
R.U.T. 9.791.894-5
Sucursal afernandez
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50192403
Miel1Global8 Alzas 80 marcos hoffman 6 cera estampada  $ 91.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 91.261 $ 91.261
Total Neto $ 91.261
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 17.340
TOTAL OC $ 108.601


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.