Orden de Compra. Nº581716-1012-SE16 "AYUDA EN LECHE A ISIDORA TORO ARRIAZA"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE ISLA DE MAIPO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 581716-1012-SE16
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 06-10-2016
Nombre de la Orden de Compra AYUDA EN LECHE A ISIDORA TORO ARRIAZA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3811-16-LE15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Casona de Aliste
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ISLA DE MAIPO
R.U.T. 69.071.900-2
Dirección de Unidad de Compra Av. Santelices Nº761
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ISLA DE MAIPO
R.U.T. 69.071.900-2
Dirección de Facturación Av. Santelices Nº761
Comuna Isla de Maipo
Impuesto 22334,5
Dirección de Envío de la Factura Av. Santelices Nº761
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 29-09-2016
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ecuanaser
Razón Social FARMACEUTICA ACUA-NASER S A
R.U.T. 99.569.670-3
Sucursal ecuanaser
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50131701
Leche o productos de mantequilla5Unidad no definida LECHE ALTHERA 950 GRAMOS, SEGUN RECETA $ 23.510,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 117.550 $ 117.550
Total Neto $ 117.550
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 22.334
TOTAL OC $ 139.884


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.