Orden de Compra. Nº581716-1078-SE15 "INSUMOS MEDICOS BOTIQUIN OFICINA DEPORTES"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE ISLA DE MAIPO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 581716-1078-SE15
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 18-11-2015
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS MEDICOS BOTIQUIN OFICINA DEPORTES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3811-12-LP13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Casona de Aliste
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ISLA DE MAIPO
R.U.T. 69.071.900-2
Dirección de Unidad de Compra Av. Santelices Nº761
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ISLA DE MAIPO
R.U.T. 69.071.900-2
Dirección de Facturación Av. Santelices Nº761
Comuna Isla de Maipo
Impuesto 38495,9
Dirección de Envío de la Factura Av. Santelices Nº761
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 05-11-2015
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ecuanaser
Razón Social FARMACEUTICA ACUA-NASER S A
R.U.T. 99.569.670-3
Sucursal ecuanaser
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
51142931
Cloruro de etilo6Unidad no definida CLORURO DE ETILO SPY, $ 6.460,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.760 $ 38.760
41115830
Analizadores de glucosa2Unidad no definida ALAIZADORES DE GLUCOSA CON 50 TIRAS, $ 12.170,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.340 $ 24.340
41104102
Lancetas2Unidad no definida CAJAS DE LANCETAS X 100 $ 6.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.960 $ 13.960
41112411
Controladores de presión2Unidad no definida TOMA PRESION DIGITAL MUÑECA, $ 27.605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.210 $ 55.210
60104702
Kits solares4Unidad no definida BLOQUEADORES SOLARES $ 12.170,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.680 $ 48.680
13111042
Alcohol de polivinilo2Unidad no definida FRASCOS ALCOHOL DE 125 ML $ 460,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 920 $ 920
51171909
Omeprazol2Unidad no definida VIADIL GOTAS $ 3.520,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.040 $ 7.040
51142140
Meloxicam2Unidad no definida NEFERSIL, $ 3.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.200 $ 6.200
51161812
Combinación clorfeniramina-acetaminofeno4Unidad no definida PARACETAMOL 500 X 24 $ 830,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.320 $ 3.320
51142106
Ibuprofeno4Unidad no definida IBUPROFENO DE 600 X 20 $ 670,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.680 $ 2.680
51142121
Diclofenaco2Unidad no definida DICLOFENACO DE 100 X 8 $ 750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.500 $ 1.500
Total Neto $ 202.610
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 38.496
TOTAL OC $ 241.106


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.