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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
581716-1088-SE19 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
23-09-2019 |
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Nombre de la Orden de Compra |
AYUDA EN CREMA Y JABON A JOSÉ IGNACIO MUÑOZ MUÑOZ |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3811-16-LE15 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE ISLA DE MAIPO
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R.U.T. |
69.071.900-2 |
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Dirección de Facturación |
Av. Santelices Nº761 |
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Comuna |
Isla de Maipo
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Impuesto |
903,64 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Santelices Nº761 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
23-08-2019 |
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Proveedor |
Farmaceutica Acua Naser SA |
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Razón Social |
FARMACEUTICA ACUA-NASER S A
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R.U.T. |
99.569.670-3 |
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Sucursal |
Farmaceutica Acua Naser SA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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53131614
| Productos para el cuidado de los pies | 1 | Unidad no definida | | EMULSIONADO |
$ 1.664,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.664
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$ 1.664
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53131628
| Shampoo | 1 | Unidad no definida | | SHAMPOO |
$ 1.168,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.168
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$ 1.168
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53131608
| Jabones | 1 | Unidad no definida | | JABON LIQUIDO |
$ 1.924,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.924
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$ 1.924
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Total Neto
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$ 4.756
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 904
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$ 5.660
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.