|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
581716-1121-SE17 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
06-11-2017 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
AYUDA EN MEDICAMENTOS A EVELYN NILO DONOSO |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
3811-16-LE15 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE ISLA DE MAIPO
|
|
R.U.T. |
69.071.900-2 |
|
Dirección de Facturación |
Av. Santelices Nº761 |
|
Comuna |
Isla de Maipo
|
|
Impuesto |
8593,32 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Av. Santelices Nº761 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
02-11-2017 |
|
|
|
Proveedor |
ecuanaser |
|
Razón Social |
FARMACEUTICA ACUA-NASER S A
|
|
R.U.T. |
99.569.670-3 |
|
Sucursal |
ecuanaser |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
50131701
| Leche o productos de mantequilla | 2 | Unidad no definida | | LECHE NIDO 1600 GRS |
$ 9.226,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 18.452
|
$ 18.452
|
50193001
| Comida para bebés | 2 | Unidad no definida | | NESSUCAR 550 GRS. |
$ 5.008,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 10.016
|
$ 10.016
|
53102305
| Pañales para bebé | 5 | Unidad no definida | | BOLSAS PAÑALES NIÑO XG X 16 |
$ 3.352,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 16.760
|
$ 16.760
|
|
|
Total Neto
|
$ 45.228
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 8.593
|
|
$ 53.821
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.