Orden de Compra. Nº581716-520-SE18 "AYUDA EN EXAMEN CAMILA ARRIAZA MORALES"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE ISLA DE MAIPO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 581716-520-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-05-2018
Nombre de la Orden de Compra AYUDA EN EXAMEN CAMILA ARRIAZA MORALES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3811-16-LE15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Casona de Aliste
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ISLA DE MAIPO
R.U.T. 69.071.900-2
Dirección de Unidad de Compra Av. Santelices Nº761
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ISLA DE MAIPO
R.U.T. 69.071.900-2
Dirección de Facturación Av. Santelices Nº761
Comuna Isla de Maipo
Impuesto 2483,68
Dirección de Envío de la Factura Av. Santelices Nº761
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 24-05-2018
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ecuanaser
Razón Social FARMACEUTICA ACUA-NASER S A
R.U.T. 99.569.670-3
Sucursal ecuanaser
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53102305
Pañales para bebé4Unidad no definida BOLSAS PAÑALES G NIÑO $ 3.268,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.072 $ 13.072
Total Neto $ 13.072
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 2.484
TOTAL OC $ 15.556


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.