Orden de Compra. Nº581716-583-SE15 "AYUDA EN MEDICAMENTOS A MYRIAM MENESES CABAÑAS"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE ISLA DE MAIPO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 581716-583-SE15
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 09-06-2015
Nombre de la Orden de Compra AYUDA EN MEDICAMENTOS A MYRIAM MENESES CABAÑAS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3811-12-LP13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Casona de Aliste
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ISLA DE MAIPO
R.U.T. 69.071.900-2
Dirección de Unidad de Compra Av. Santelices Nº761
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ISLA DE MAIPO
R.U.T. 69.071.900-2
Dirección de Facturación Av. Santelices Nº761
Comuna Isla de Maipo
Impuesto 20273
Dirección de Envío de la Factura Av. Santelices Nº761
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 09-06-2015
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ecuanaser
Razón Social FARMACEUTICA ACUA-NASER S A
R.U.T. 99.569.670-3
Sucursal ecuanaser
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
51191509
Manitol2Unidad no definida PROTELOS 2 MG $ 53.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 106.700 $ 106.700
Total Neto $ 106.700
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 20.273
TOTAL OC $ 126.973


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.